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老師,我們是小規(guī)模 納稅人,3月份本來要計提工資95993元的,實際我只計提了93493元,少計提了2500元,然后4月份發(fā)工資的時候,還是按照95993發(fā)的,導(dǎo)致賬上應(yīng)付職工薪酬余額2500元,怎么樣調(diào)賬呢?

2025-06-23 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-23 09:41

6月補(bǔ)計提2500元的工資就行

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快賬用戶3557 追問 2025-06-23 09:43

分錄怎么做???

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齊紅老師 解答 2025-06-23 09:46

借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬

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6月補(bǔ)計提2500元的工資就行
2025-06-23
確認(rèn)調(diào)整金額:首先,要確認(rèn)9月發(fā)放工資時多做的1000元是正確的調(diào)整金額。 查找相關(guān)的會計憑證:找到9月發(fā)放工資時的相關(guān)會計憑證,包括應(yīng)付職工薪酬的計提憑證和發(fā)放憑證。 調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目:在應(yīng)付職工薪酬科目中,借方增加1000元,貸方減少1000元,以調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目的余額。 調(diào)整管理費用科目:同時,在管理費用科目中,借方減少1000元,貸方增加1000元,以調(diào)整管理費用科目的余額。 調(diào)整財務(wù)報表:根據(jù)調(diào)整后的會計憑證,重新編制財務(wù)報表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等
2023-12-18
借管理費用福利費貸應(yīng)付制工薪處福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2023-12-18
同學(xué),你好 我需要分析下,稍等
2023-07-14
社保和公積金是每個月扣的,所以每個月都按你計提的去沖 借應(yīng)付職工薪酬*社保 -公積金? 貸應(yīng)付職工薪酬-工資
2022-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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