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比方說增值稅按2.5%交,就按2.5%計算進票開回來,但是企業(yè)開了機器發(fā)票回來,那么當年怎么再去計算怎么交這個增值稅稅負率,和進票呀,老師能懂我想表達的嗎

2025-06-22 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-22 14:43

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-22 14:46

您好,發(fā)票取得就能抵扣了,人為控制的話我們先不勾選嘛,現(xiàn)在進項稅不過期的,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額

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快賬用戶3674 追問 2025-06-22 14:56

但是,,如果客戶要抵扣掉呢?抵扣掉后當年還是要交稅的,但是怎么去處理計算進票處理增值稅負呀

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齊紅老師 解答 2025-06-22 15:05

您好,抵掉為負怎么交嘛,少勾選 點,需要多少就勾選多少

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2025-06-22
同學你好,無法繳納增值稅,達不到稅負率,是因為正常生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的進銷項稅額相互抵扣,一般是沒有稅務風險
2024-11-30
你好,不是的這樣計算,應納稅額=銷項-進項,
2021-08-10
這個月需要多少進項票 (107108.55-?)/851294.78=1%,把?算出來即可
2021-05-28
您好親,這個合理怎么說的,一切都要以實際業(yè)務發(fā)生為準啊親,咱也不能虛構吧,現(xiàn)在都是數(shù)智化,比對功能強大的無法想象,所實際情況就是合理的
2025-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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