你好,不是的這樣計(jì)算,應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),
就是一家一般納稅人的公司,開了10萬含稅的銷售發(fā)票,現(xiàn)在按2個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)交增值稅,那要拿多少進(jìn)項(xiàng)回來? 還有另外一個(gè),銷售發(fā)票還沒有開,但拿回了10含稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也是按稅負(fù)2個(gè)點(diǎn)交增值稅,那要開多少銷售發(fā)票出去? 發(fā)票稅率都按13%
老師如開10萬增值稅是9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票出去,另一個(gè)要開多少金額的票13點(diǎn)的票給我,才和9個(gè)點(diǎn)增值稅金額一樣多,請問怎么算
老師,請問我開出去13個(gè)點(diǎn)的票,拿回來了9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸票和3個(gè)點(diǎn)的材料票,按道理來說就交1個(gè)點(diǎn)的增值稅,怎么算出來還是交那么多稅款呢?
一般納稅人,開出去了140萬的銷項(xiàng)票,是9個(gè)點(diǎn)的,開進(jìn)來的成本票是13個(gè)點(diǎn)的,請問,我需要多少成本票,可以不交增值稅?
一般納稅人,開出去了140萬的含稅銷項(xiàng)票,是9個(gè)點(diǎn)的,開進(jìn)來的成本票是13個(gè)點(diǎn)的,請問,我需要多少成本票,可以不交增值稅?
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
也就是說這種算法從根本上來說就是錯(cuò)誤的?如果想交1個(gè)點(diǎn)的稅,應(yīng)該按照應(yīng)納稅額÷不含稅銷售收入來計(jì)算對嗎
是的,應(yīng)該按照應(yīng)納稅額÷不含稅銷售收入來計(jì)算