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小白請(qǐng)問(wèn)老師:7月小規(guī)模季報(bào)了,5月新公司才營(yíng)業(yè)。我6月底原始單據(jù)都已經(jīng)用金蝶做了憑證,截止到6月底所有收入只有5千元,我需要計(jì)提增值稅和附加稅和所得稅嗎?是先結(jié)轉(zhuǎn)了成本和利潤(rùn)后再計(jì)提稅費(fèi)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是用手點(diǎn)軟件自動(dòng)生成憑證還是自己做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,再過(guò)賬結(jié)帳嗎?我不知道準(zhǔn)確的操作流程。
判斷27.按照權(quán)責(zé)發(fā)生制要求,企業(yè)收到現(xiàn)金必定意味著本月收入的增加。28.利潤(rùn)表是根據(jù)本期期末有關(guān)賬戶的期末余額直接或計(jì)算填列。29.按照清查的范圍不同,財(cái)產(chǎn)清查可分為全部清查和局部清查兩種。30.企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的主要組成部分是企業(yè)對(duì)外提供的財(cái)務(wù)報(bào)表。31.訂本式賬簿是指在記完賬后,把過(guò)賬的賬頁(yè)裝訂成冊(cè)的賬簿。32.科目匯總表賬務(wù)處理程序適用于所有類型的企業(yè)。33.用資本公積金轉(zhuǎn)增資本不影響所有者權(quán)益總額的變化,但會(huì)使企業(yè)凈資產(chǎn)減少。34.會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿不能隨意進(jìn)行銷毀。35.“管理費(fèi)用”、“制造費(fèi)用”、“銷售費(fèi)用”、“財(cái)務(wù)費(fèi)用”等賬戶都屬于損益類賬戶。36.總分類賬簿和明細(xì)分類賬簿一般由會(huì)計(jì)人員進(jìn)行登記。37.職工報(bào)銷差旅費(fèi)1000元,退回多余現(xiàn)金200元。對(duì)此經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)貸記“其他應(yīng)收款”賬戶。
老師您好,我們是銷冠嗎?納稅人銷售眼鏡商店,被管理科查23年有風(fēng)險(xiǎn),調(diào)整了23年收入,補(bǔ)繳了增值稅,所得稅付家稅也相應(yīng)產(chǎn)生了稅金滯納金。調(diào)整了財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅報(bào)表,年報(bào)收的稅報(bào)表。請(qǐng)問(wèn)我們23年賬在1月初的時(shí)候已經(jīng)裝訂完畢,報(bào)表都已經(jīng)裝訂,現(xiàn)在因風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控了這些報(bào)表增值稅。請(qǐng)問(wèn)需要改賬嗎?重新做憑證入到二三年再把賬本都重新裝訂嗎?還是指調(diào)表了,不用再調(diào)賬了
老師,新接手一家制造業(yè),小企業(yè),25年5月,我還沒(méi)有結(jié)賬,成本還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)呢(成本他們很亂)提供不了庫(kù)存和原材料5月變動(dòng)表,之前問(wèn)會(huì)計(jì)都是估計(jì)的,BOM表都沒(méi)有,工資今晚做賬,5月發(fā)票憑證錄入完畢了,銀行流水相關(guān)的賬務(wù)也錄入完畢了,就是成本結(jié)轉(zhuǎn)流程的賬務(wù)沒(méi)有處理,尋思用這個(gè)軟件 成本結(jié)轉(zhuǎn)可以自己選比例 ,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),增值稅報(bào)稅老師不受影響吧?可以報(bào)嗎?
老師您好,我司24年車牌處理了11萬(wàn),收到款后,我做借銀行收入11萬(wàn),貸無(wú)形資產(chǎn)11萬(wàn),現(xiàn)報(bào)表出現(xiàn)無(wú)形資產(chǎn)負(fù)數(shù)11萬(wàn),是哪里做錯(cuò)了,我該怎么調(diào)整,謝謝!
裝修公司未收到業(yè)主的尾款5000元掛賬分錄示開(kāi)發(fā)票: 借:應(yīng)收賬款-5000-項(xiàng)目名稱; 貸:合同負(fù)債-5000-項(xiàng)目名稱。 第二天收到尾款的1150元分錄 借:庫(kù)存現(xiàn)金1150 貸:應(yīng)收賬款1150-項(xiàng)目名稱 同時(shí)工程款補(bǔ)業(yè)主扣掉材料費(fèi)2350元及人工費(fèi)1500元 分錄: 借:合同履約成本-工程施工-材料費(fèi)2350-項(xiàng)目名稱 合同履約成本-工程施工-人工費(fèi)1500-項(xiàng)目名稱 貸:應(yīng)收賬款-項(xiàng)目名稱-3850元 但是一查輔助項(xiàng)目余額少1150元,哪里分錄寫錯(cuò)啦?
公司開(kāi)通銀行賬戶是不是要到稅務(wù)系統(tǒng)備案
老師負(fù)債表上其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)需要重分類嗎
我公司商貿(mào)企業(yè),老板想租個(gè)辦公室并裝修,需要些什么正規(guī)手續(xù)才能入賬?
請(qǐng)問(wèn)老師:2024年企業(yè)匯算有補(bǔ)繳了所得稅,報(bào)表要如何做才平衡啊? 比如:2024年補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅1000元,說(shuō)明利潤(rùn)表的利潤(rùn)有增加,所得稅費(fèi)用增加,凈利潤(rùn)也增加,想問(wèn)的是:資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的數(shù)怎樣做才平衡,這1000元在未分配利潤(rùn)要增加,那借方增加什么1000元,不然不平衡。匯算后的分錄是不是下面這樣: 繳納時(shí)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 1000 貸:銀行存款 1000 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)分錄:借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn):1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 1000 這樣的分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 1000元平了,一借一貸平了,但是借記的利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)1000元沒(méi)有平,就是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債和所有者權(quán)益總額比資產(chǎn)類多出1000元,所以這要怎么平???哪里做錯(cuò)了?謝謝!
請(qǐng)問(wèn),我公司的地租因?yàn)橹皼](méi)有實(shí)際支付,每月計(jì)提做分錄 借管理費(fèi)用—地租1666.67 貸其他應(yīng)付款款1666.67。計(jì)提了5個(gè)月的地租。6月份一次性用銀行存款支付了一年的房租20000。我該怎么做分錄?以后的地租應(yīng)該怎么計(jì)提?
收到股東補(bǔ)虧款怎么入賬
電子口岸下載報(bào)關(guān)單XML文件怎么解密,怎么上傳電子稅務(wù)局,這個(gè)不清楚
船舶建造完成之后,首次加燃油及購(gòu)買船用設(shè)備及物料,能計(jì)入船舶原值嗎
您好,一般納稅人做賬流程 收集整理原始憑證。 編制記賬憑證。 登記賬簿。 月末處理計(jì)提費(fèi)用:計(jì)提當(dāng)月應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用,如職工薪酬、折舊、攤銷等。 結(jié)轉(zhuǎn)成本和利潤(rùn):結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月成本,計(jì)算利潤(rùn)或虧損。 編制財(cái)務(wù)報(bào)表:根據(jù)賬簿數(shù)據(jù)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表。 納稅申報(bào)。 整理歸檔,憑證裝訂范圍:記賬憑證、原始憑證、其他相關(guān)資料。按記賬憑證編號(hào)順序排列。打孔、膠裝或線裝。裝訂后填寫封面、編號(hào)登記、妥善保管。
小規(guī)模納稅人的做賬流程呢?
您好,也是上面流程,只是增值稅科目不一樣,