結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
您好,21年10月之前的會(huì)計(jì),做賬的時(shí)候,月末年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面清0,把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
我想問一下每個(gè)月的增值稅進(jìn)行稅額和銷項(xiàng)稅額是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)的 怎么做分錄呀 月底直接從進(jìn)銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅行嗎 還是分進(jìn)銷項(xiàng)哪個(gè)金額大 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 完整的分錄給寫一下吧 感謝
老師,月底,所有的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出多交”,銷項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交”,最后都轉(zhuǎn)到“未交增值稅”是嗎,也就是說月底進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅要沒有余額是嗎,只有未交增值稅會(huì)有余額,對(duì)嗎?
老師,我每個(gè)月月底進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么做分錄呢,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月底無余額,還是這個(gè)分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn),平時(shí)月底只做借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。
累計(jì)折舊一定要有殘值?
床折舊多少年、辦公桌折舊多少年
2.6業(yè)務(wù)71:31日,收到政府撥付的公司因遭受自然災(zāi)害造成損失的補(bǔ)償款。(原始憑證:銀行電子回單)工作流程:業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)填制記賬憑證一財(cái)務(wù)主管審核記賬憑證一期末財(cái)務(wù)主管編制期末匯總表一共享會(huì)計(jì)登記日記賬。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)一××:財(cái)務(wù)主管審核無誤后,期末根據(jù)記賬憑證,登記銀行存款明細(xì)賬。財(cái)務(wù)主管一××:負(fù)責(zé)審核該筆記賬憑證并蓋章,期末負(fù)責(zé)編制科目匯總表。同時(shí),財(cái)務(wù)主管要及時(shí)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作,使每筆經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)得到及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范的賬務(wù)處理。共享會(huì)計(jì)一××:審核業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)的記賬憑證無誤后,再登記銀行存款日記賬。成本會(huì)計(jì)一××:根據(jù)付款申請(qǐng)單填制記賬憑證,并將記賬憑證交由財(cái)務(wù)主管審核貨幣資金業(yè)務(wù)這樣對(duì)嗎
老師好,進(jìn)口企業(yè),入庫和支付的匯兌損益怎么記賬?比如入庫時(shí)候匯率是7,外幣10歐元。支付時(shí)候匯率是8,外幣10歐。 匯兌損益的分錄是?
單位購買空調(diào)分錄怎么寫?
單位買的床分錄怎么寫?折舊怎么寫?老板午休的
財(cái)務(wù)主管、業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)、共享會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)記賬憑證中主管、記賬、復(fù)核、制單分別填哪個(gè)
老師好:有新增值稅法的資料嗎?
眼鏡生產(chǎn)銷售企業(yè),分內(nèi)帳與外帳,內(nèi)帳上存在大量銷售給個(gè)人末開票,但這公司老板又以自己名義成立了幾個(gè)關(guān)聯(lián)公司(把銷售給個(gè)人的一部分收入開給關(guān)聯(lián)公司,也是為了更好的從銀行借貸), 2.去年底被查岀違規(guī)享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,被補(bǔ)交了5年的稅(近100萬) 3.公司沒有進(jìn)銷存系統(tǒng),又有好些從個(gè)體戶買入材料沒發(fā)票。外帳材料成本都是都是估的。另外因?yàn)楹眯╀N售給個(gè)人的沒開票,銷售成本也沒法列支。也是亂做的 導(dǎo)致帳面存貨達(dá)7000多萬的,欠老板娘個(gè)人3000多萬, 4.資金很緊張,老板娘想二套帳并一套帳 問我怎么做? 如果成立個(gè)體工商戶,把這些沒材料發(fā)票的和銷售給個(gè)人的都放入個(gè)體戶可不可行?個(gè)體戶不能自己生產(chǎn)吧? 要降庫存
老師,情況是這樣的,就是發(fā)現(xiàn)24年有幾筆賬未錄入,今年把24年未錄入的幾筆賬錄進(jìn)去,還有改正了一些錯(cuò)誤的分錄后,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)變化(正確的資產(chǎn)表的資產(chǎn)是10萬,原來的資產(chǎn)是5萬),然后為了保持賬表統(tǒng)一,在12月末做了一筆分錄借:銀行存款5萬,貸:應(yīng)付賬款5萬。但是做的這筆分錄就沒有依據(jù)沒有原始憑證了。然后25年沖銷掉,讓賬回到正確軌道上,這樣處理可以嗎?
可以這樣寫嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000
不能,按我上面的來寫的