你好,需要25年計(jì)提冰絲帶繳納
19年的所得稅我應(yīng)該做在19年12月的憑證里吧?12月的時(shí)候做個(gè)計(jì)提,還是說(shuō)5月匯算清繳的時(shí)候做在2020年?
今年10月季報(bào)所得稅時(shí)候一共13000的所得稅,公司繳納了68元,其他的抵減五月份匯算清繳時(shí)候留下的企業(yè)所得稅,這個(gè)現(xiàn)在只做68的企業(yè)所得稅繳款憑證嗎?那其余的應(yīng)該怎么處理?當(dāng)時(shí)五月份做匯算清繳的時(shí)候是不是要補(bǔ)憑證,好證明我有留底企業(yè)所得稅稅!
企業(yè)所得稅匯算清繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出12月計(jì)提了,下一年一月繳納了。那么在做匯算清繳的時(shí)候可以算進(jìn)實(shí)際發(fā)生的嗎?
老師好,去年11月有一筆工資支出忘記做會(huì)計(jì)憑證,在今年3月份大時(shí)候補(bǔ)做了這筆支出憑證,請(qǐng)問(wèn)在做2023年匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)減嗎?還是說(shuō)不調(diào)增也不調(diào)減也可以,哪種是比較好的。
老師好,24年1月支付了一年的房租100萬(wàn),24年12月發(fā)票還沒(méi)來(lái),就在24年12月把這100萬(wàn)全部做到管理費(fèi)用里了,25年得知對(duì)方開(kāi)不出發(fā)票了,那么在25年匯算清繳的時(shí)候是不是把這100萬(wàn)全部納稅調(diào)增就好了。25年會(huì)計(jì)賬上還要不要做什么賬務(wù)處理
想問(wèn)下,自種自銷(xiāo)的糧食,銷(xiāo)售后和何結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄怎么做?
老師,我北京有個(gè)個(gè)體吊銷(xiāo)了,請(qǐng)問(wèn)我要怎么解吊銷(xiāo)
中級(jí)財(cái)管第二章,貨幣時(shí)間價(jià)值,可以用絕對(duì)金額(元、萬(wàn)元)表示,也可以用相對(duì)數(shù)(利率)表示,在實(shí)務(wù)中,由于相對(duì)數(shù)(利率)排除了資金規(guī)模的影響,所以使用更為廣泛,請(qǐng)問(wèn)這里的排除資金規(guī)模的影響是指什么?
老師50和8.5是哪來(lái)的?謝謝
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)總分公司處在同一城市的同一區(qū)。土地證為總公司。預(yù)售證也辦的總公司。監(jiān)管戶也是總公司。銷(xiāo)售收入轉(zhuǎn)入總公司監(jiān)管戶。計(jì)劃用分公司銷(xiāo)售,分公司開(kāi)發(fā)。分公司是否可以開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票?土地增值稅清算時(shí)是以總公司名義清算還是以分公司名義清算?
老師您好,我問(wèn)一下非營(yíng)利組織教育方面的做帳科目涉及哪些?專家費(fèi)和專家補(bǔ)貼是借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本還是管理費(fèi)用?發(fā)放志愿者獎(jiǎng)金,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本?收到善款,借銀行存款,貸捐贈(zèng)收入-限定捐贈(zèng)收入
飯店分單獨(dú)核算廚房部門(mén)的盈利,我認(rèn)為除了原材料(食材、調(diào)料、糧油)還有廚房部門(mén)的工資+用在廚房部門(mén)的燃?xì)狻?存在疑問(wèn)的有:營(yíng)收扣除的手續(xù)費(fèi)、稅金、用在大眾美團(tuán)的廣告費(fèi)、廚房部門(mén)的維修費(fèi)等這些費(fèi)用可以在廚房部門(mén)創(chuàng)造營(yíng)收中扣除嗎?扣除合理嗎?
電瓷廠1-5月份成本耗用分析怎么做
各位老師好,如果近期已經(jīng)完成了增值稅,個(gè)稅,社保醫(yī)保,工商年報(bào)的申報(bào),還有什么需要申報(bào)的。
老師您好,我們公司用別的公司中標(biāo)一個(gè)工程項(xiàng)目,承包費(fèi)和工程款都是從我們公司支付的,發(fā)票也開(kāi)給了我們公司,財(cái)務(wù)做賬需要什么資料才能入賬?
分錄怎么做(個(gè)體戶,不是公司)
計(jì)提:借“所得稅費(fèi)用”,貸“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅”。 ? 繳納:借“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅”,貸“銀行存款”。