你好,這個(gè)正常開(kāi)。開(kāi)貨車(chē)就可以了。
您好,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在想要處理公司的一輛車(chē),購(gòu)入的時(shí)候已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,往外開(kāi)的話(huà)按13%稅率開(kāi)票呢還是按銷(xiāo)售舊物減按2%開(kāi)票呢? 是開(kāi)增值稅專(zhuān)票還是開(kāi)二手車(chē)發(fā)票?
老師,公司購(gòu)買(mǎi)了新車(chē),可以低價(jià)轉(zhuǎn)手賣(mài)給其他個(gè)人嗎?需要開(kāi)具發(fā)票繳納增值稅吧?抵扣的進(jìn)項(xiàng)呢
老師,我們公司是一般納稅人公司,處置二手車(chē),當(dāng)時(shí)買(mǎi)的時(shí)候是新車(chē),進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)使用,現(xiàn)在要賣(mài)這輛車(chē)給個(gè)人,開(kāi)13%的普通發(fā)票對(duì)吧?,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
您好,運(yùn)輸公司2019年購(gòu)進(jìn)的車(chē)輛進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在賣(mài)給一般納稅人可以開(kāi)專(zhuān)票嗎 ,稅率是幾個(gè)點(diǎn)
我公司是一般納稅人,去年購(gòu)進(jìn)汽車(chē)作為固定資產(chǎn),已經(jīng)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)了,今年想把車(chē)賣(mài)給個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)如何開(kāi)票,開(kāi)票稅率是多少?
老師去年企業(yè)所得稅收入多報(bào)10萬(wàn),這個(gè)是直接調(diào)賬嗎?還是怎么處理呀?
請(qǐng)問(wèn)公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有的,但有進(jìn)項(xiàng),可以開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票嗎
老師您好,數(shù)電發(fā)票專(zhuān)票可以不填地址電話(huà)開(kāi)戶(hù)行嗎
現(xiàn)在全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局是不是每個(gè)城市界面模塊都一樣統(tǒng)一了?
老師,標(biāo)準(zhǔn)差率是寫(xiě)1.55這樣的格式還是要寫(xiě)155%這樣的格式
我單位彩鋼房資產(chǎn)未計(jì)提完折舊,現(xiàn)在資產(chǎn)清理,現(xiàn)在有殘值收入,固定資產(chǎn)清理后是否要針對(duì)這個(gè)殘值收入交增值稅
老師,我公司本月各稱(chēng)變更了,我開(kāi)出的發(fā)票還是老名稱(chēng),可以嗎
公司用酒招呼客戶(hù)。然后取得的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,我們公司是小規(guī)模,增值稅是季度申報(bào),5月開(kāi)出去的專(zhuān)票不含稅12萬(wàn)和普票不含稅1萬(wàn),月底是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提附加稅嘛?
公司發(fā)提成,提成明細(xì)表原件領(lǐng)導(dǎo)簽字了,我在會(huì)計(jì)憑證中放復(fù)印件可以嗎
需要開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票么?還是正常像貨物一樣開(kāi)具,增值稅稅率是多少呢? 前期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)是否要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的呢?
你好,正常開(kāi)貨物是一樣的,你已經(jīng)抵扣了的正常做銷(xiāo)售。