您好,這個(gè)不可以抵扣哦,全額入招待費(fèi)的
業(yè)務(wù)招待費(fèi)中的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,如公司買(mǎi)了幾瓶茅臺(tái)酒然后送給大客戶。 廣宣費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?如定制的小玩偶給客戶為了宣傳產(chǎn)品?
公司購(gòu)買(mǎi)酒水送給客戶或者用于招待,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
請(qǐng)教老師:公司購(gòu)買(mǎi)酒水用于招待客戶,取得了增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,公司購(gòu)買(mǎi)的煙酒用于招待客戶,取得專票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
招待客戶公司買(mǎi)的酒,開(kāi)了專票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么算,老師
老師你好,單位有多少人才需要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)
老師我們有一個(gè)項(xiàng)目:我們從總包把活包過(guò)來(lái),又承包給丙公司,然后丙公司造工資表,蓋我們的章去總包那兒領(lǐng)民工工資,我們包成100萬(wàn),包給下線丙公司70萬(wàn),30萬(wàn)是我們的利潤(rùn),總包轉(zhuǎn)公戶的錢(qián)很少10萬(wàn),90萬(wàn)走民工工資出來(lái),丙公司是要給我們開(kāi)票70萬(wàn)的,請(qǐng)問(wèn)我們的余下的20萬(wàn),以什么方式拿回來(lái)?
老師,問(wèn)下年報(bào)里公司沒(méi)有給員工買(mǎi)社保,單位繳費(fèi)基數(shù)可以都填寫(xiě)0嗎?
一般納稅人公司,新公司,限高的股東可以擔(dān)任新公司的發(fā)票購(gòu)票人兼辦稅人嗎?法人能同時(shí)兼任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
不開(kāi)票,無(wú)合同的收入,前期做了預(yù)收賬款,后期確認(rèn)收入需要什么資料或者手續(xù)嗎?
這個(gè)題目我記得第二次萬(wàn)人??祭锩嬉灿锌嫉剑艺f(shuō)錯(cuò)了但是答案好像是說(shuō)對(duì)的,到底答案是什么???
假設(shè)住房公積金貸款20萬(wàn),貸款利率2.6%,計(jì)劃20年,采用等額本息還款方式。如果提前10年還清,能節(jié)省多少利息,這個(gè)怎么算的?
請(qǐng)問(wèn)老師稅務(wù)局扣了一筆錢(qián),但是我不知道是扣的哪個(gè)稅費(fèi),從哪里可以查出來(lái)扣的什么稅款呢?
老師,我們泵車臨時(shí)用工干一次活,我要怎么入賬,幾百 幾千的也有
為啥不得
?您好,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有兩種情況不能抵扣,一個(gè)是天生不抵:貸餐常樂(lè),一個(gè)是基因突變:簡(jiǎn)免福人。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十條的規(guī)定,以下項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣 另外 ?2016年36號(hào)文第二十七條 ?也有相關(guān)規(guī)定 1.用于非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣 2.用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn);(簡(jiǎn)免福人) 3.用于非正常損失項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣 4.購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂(lè)服務(wù)不得抵扣。 (貸餐常樂(lè))
員工出差那種住宿跟餐費(fèi)也不得嗎
招待屬于里面的哪一種呢
您好,住宿可抵,餐費(fèi)不行,這是吃了,個(gè)人消費(fèi),招待費(fèi)也是個(gè)人消費(fèi)