你好,你這個(gè)借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅稅收減免。

老師,我們公司抵扣了稅盤的錢,做的借,應(yīng)交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷項(xiàng)稅貸方有余額,需要先做一筆借銷項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
老師,請(qǐng)教下:航天信息280元已抵扣,分錄—借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅額,貸銀行存款!剛剛看減免稅額有余額負(fù)數(shù),這個(gè)要怎么處理?
稅控服務(wù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄: 支付時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 抵扣后借方的減免稅款余額怎么處理?
收到一張普通發(fā)票,航天信息的,維護(hù)費(fèi)280,軟件*愛信諾財(cái)稅工作平臺(tái)軟件 300 這個(gè)分錄怎么做啊 管理費(fèi)用 580 其他應(yīng)付款 300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減征額 280 這個(gè)280是不是能抵扣也要做一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額280 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減征額 280
每年支付稅控技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,抵扣的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款,貸:管理費(fèi)用,申報(bào)的時(shí)候填寫在附表4抵免了稅款,那科目余額表里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款的余額是不是一直在借方,假如支付了3年280,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款的余額就是借方840?
老師,出口報(bào)關(guān)單上面就是有人民幣價(jià),F(xiàn)OB,是不是直接按出口報(bào)關(guān)單人民幣金額開出口發(fā)票就可以了?
財(cái)務(wù)軟件取數(shù)不對(duì),營(yíng)業(yè)稅金及附加少了幾千塊,手動(dòng)改的話,資產(chǎn)負(fù)債表要改哪里,2個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表才平
老師您好,就是我們現(xiàn)在有個(gè)公司想注銷,賬面的情況上有應(yīng)收賬款有幾十萬,然后未分配利潤(rùn)有幾十萬,如果注銷的話,我們這個(gè)應(yīng)收賬款可以直接入營(yíng)業(yè)外支出不?我們不符合壞賬損失條件,1.所得稅的話是需要調(diào)增,是不?2.入營(yíng)業(yè)外支出后,相當(dāng)于我們的利潤(rùn)就沒有了,還需要繳納20%個(gè)人所得稅嗎?3.入營(yíng)業(yè)外支出后,賬面平了可以簡(jiǎn)易注銷嗎?
申報(bào)出口退稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫? 比如3月申報(bào)出口退稅金額50000元
請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)所得計(jì)提是計(jì)提到應(yīng)交所得稅就好,還是個(gè)人所得稅
老師好,請(qǐng)問下一年內(nèi)開票不超500萬,這個(gè)一年是1-12?還是12個(gè)月為一個(gè)周期
請(qǐng)問老師,小微企業(yè)銷項(xiàng)稅率3%,成本大概在3.5%;那銷售加多少點(diǎn)不虧?具體怎么計(jì)算?
郭老師,個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照有服務(wù)和銷售貨物,但是專管員說不能核服務(wù)的增值稅率,是這樣嗎,我們?cè)鲋刀愔挥泻素浳?,但是要開服務(wù)的票,可以開嗎
老師,電商企業(yè)的云倉庫是什么東西???
農(nóng)作物種植合作社借法人款,是進(jìn)入短期借款好還是其他應(yīng)付款好



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未交增值稅余額怎么辦呢?
你好,這個(gè)是抵減未分配,可以全額抵扣的。
會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?
比如你當(dāng)月要交1000,然后這可以抵減300 你就借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅1000貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅稅收減免300,銀行存款700。
現(xiàn)在的情況是進(jìn)項(xiàng)1000元,銷項(xiàng)300元,未交增值稅余額700元,且沒有退稅,那這個(gè)余額700元怎么辦呢
你好,這個(gè)在申報(bào)表上留底就可以了。
申報(bào)表上面是留底的,余額表的科目余額不管了嗎
你好,是的,在進(jìn)項(xiàng)里面有就可以了。