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老師 企業(yè) 現在稅務下來查賬其中2022年 其中有50000元 管理費用- 電腦 稅局不承認 讓我們調出來 我是直接改賬還是說給調增 我們是報個體生產經營所得 年報 改賬分錄怎么做 調增分錄怎么做

2025-06-20 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-20 10:37

你好,這個他們的意思應該是讓你調賬,然后更正申報個稅。

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快賬用戶3015 追問 2025-06-20 10:39

嗯嗯 那會計分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-06-20 10:43

你好,你看一下是不是要補稅要補稅就要做憑證,不用補稅的話就沒關系。

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快賬用戶3015 追問 2025-06-20 10:46

不用補稅 因為2022年是虧損 但是 不是影響我之后的 利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-20 10:47

你好,是這樣子的他們不認,他們不認可這個,也就是不讓稅前扣除,但是如果業(yè)務是真實發(fā)生的,你還是可以入賬的。明白了嗎?

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您好,不改賬,因為錢是真的花了,直接調表調增交稅就可以了,調增沒分錄,交所得稅時才有分錄 在企業(yè)所得稅年度納稅申報表調增應納稅所得額,不用調整賬目. 如果是以前年度調增補稅,分錄: 1、借:利潤分配未分配利潤 100(數據請忽略) 貸:以前年度損益調整 100 2、借:以前年度損益調整 100 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 100 3、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
2025-05-29
你好,這個他們的意思應該是讓你調賬,然后更正申報個稅。
2025-06-20
1當時怎么做的 實際有業(yè)務的嗎 2借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2023-04-05
如果將不得抵扣的進項稅轉出計入管理費用,在申報企業(yè)所得稅時一般需要進行納稅調整。 因為將進項稅轉出計入管理費用,增加了當期的費用。而稅務局要求調增固定資產原值,意味著減少了當期可扣除的費用。 在這種情況下,企業(yè)所得稅申報時應將計入管理費用的進項稅轉出部分進行調增處理,以確保企業(yè)所得稅申報的準確性。
2024-11-12
您好 1.借 :以前年度損益調整? 200000 貸:未分配利潤? ?200000 2.借:以前年度損益調整? 100? 貸:應交稅金-應交所得稅? ?100? ? ? 借::應交稅金-應交所得稅? ?100? ?貸:銀行? 100
2023-04-05
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