你好,這個他們的意思應該是讓你調賬,然后更正申報個稅。
老師,我們收到一張票,對方有問題,現在涉及到虛開,當時記賬分錄是借:管理費用。 貸其他應付款。是今年的費用,現在稅務局讓我們調賬補繳企業(yè)所得稅,把憑證給他們看,因為現在小型微利企業(yè)不是可以年底一起繳納,我現在憑證該怎么做
你好老師我是小規(guī)模,2023年 改了2022年報匯算清繳數據。 1、調增了去年2022成本數據,成本減少20w,利潤增加了20w,會計分錄怎么做。(就是稅務局說那張發(fā)票不合法,讓我們直接減去成本) 2、,補稅了100元(假設),交了2022企業(yè)所得稅100元。會計分錄是什么。
你好老師我是小規(guī)模,2023年 改了2022年報匯算清繳數據。 1、調增了去年2022成本數據,成本減少20w,利潤增加了20w,會計分錄怎么做。(就是稅務局說那張發(fā)票不合法,讓我們直接減去成本) 2、,補稅了100元(假設),交了2022企業(yè)所得稅100元。會計分錄是什么。 3.系統(tǒng)沒有以前年度損益調整科目,改用什么科目。
你好老師我是小規(guī)模,2023年 改了2022年報匯算清繳數據。 1、調增了去年2022成本數據,成本減少20w,利潤增加了20w,會計分錄怎么做。(就是稅務局說那張發(fā)票不合法,讓我們直接減去成本)20萬是買了配件。 2、,補稅了100元(假設),交了2022企業(yè)所得稅100元。會計分錄是什么。 3.系統(tǒng)沒有以前年度損益調整科目,改用什么科目。
老師你好。我們有一臺機器是2022年,增值稅的進項已經抵扣了,但是今年稅務局不給我們抵扣,讓我們固定資產的原值要調增,現在我之前用的進項稅,會計分錄做成了借:管理費用,貸:應交增值稅—進項稅轉出。我就想咨詢一下,我這個費用今年我報企業(yè)所得稅的時候我不用調增了嘛。
生產成本余額調到現金類科目,怎么做分錄?
采購的一臺機器7萬,直接運到臺灣客戶了,備用機不收費,沒走海關不屬于出口退稅?采購的進項怎么做
老板要他看得懂的月報,請問一般是怎么報,有模板沒有沒有非常簡單的方式
老師您好,老板的親戚負責發(fā)貨的往來,現在交接給我,有些是廠家因送貨地址的原因而相互代發(fā)貨,比較多而復雜,老板說要辦交接,而且之前的賬也要我核對,如果沒有發(fā)現出來錯誤的就是我的責任,老師這個說法合理嗎?
老師,建筑行業(yè),想給別人公司開材料費發(fā)票,開管件,我應該選擇什么大類呢
房產稅應該放到哪個科目?
農業(yè)公司從個人手里購買種子需要對方給開發(fā)票嗎?
老師企業(yè)買的海鮮給員工吃的,計到什么費用
老師好,我們公司這邊有一個員工去年離職的,但是賠償金一直未在個稅系統(tǒng)申報,現在補申報的時候發(fā)現已經把他刪除了,這邊是否可以把他重新添加回來繼續(xù)補申報賠償金呢?有無更好的解決辦法?
老師,問下比如我這個月勾選的發(fā)票,怎么可以一起打印下來,不用一張張勾選那樣?
嗯嗯 那會計分錄怎么做?
你好,你看一下是不是要補稅要補稅就要做憑證,不用補稅的話就沒關系。
不用補稅 因為2022年是虧損 但是 不是影響我之后的 利潤嗎?
你好,是這樣子的他們不認,他們不認可這個,也就是不讓稅前扣除,但是如果業(yè)務是真實發(fā)生的,你還是可以入賬的。明白了嗎?