您好。這個(gè)的話,是沒(méi)有抵扣這部分還是說(shuō)啥
老師 有公司要注銷 一般納稅人 應(yīng)交稅費(fèi)有余額 我查了一下是因?yàn)槲医邮种?進(jìn)項(xiàng)票在電腦上已經(jīng)抵扣 但發(fā)票未做賬 而現(xiàn)在發(fā)票也不知道在哪里了 這樣的情況 該怎么辦?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,20年的賬,跟供應(yīng)商買了貨,也開(kāi)了發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)倉(cāng)庫(kù)退貨了,未付款,但發(fā)票已經(jīng)抵扣了。會(huì)計(jì)也沒(méi)有做紅字退票處理?,F(xiàn)在賬上又掛著一筆賬在那里,雖然金額不多,但是也要調(diào)整賬的,請(qǐng)問(wèn)下,應(yīng)該怎么調(diào)整呢??跨了那么久的賬、
老師好,公司跟外部單位簽訂的施工服務(wù)合同,金額300萬(wàn),活還沒(méi)干對(duì)方已經(jīng)把票全額開(kāi)出來(lái)給我們了,并且上了稅,現(xiàn)在合同金額變了,減少了100多萬(wàn),要沖紅這多開(kāi)的100多萬(wàn)發(fā)票,這樣會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注并稽查嗎,會(huì)不會(huì)判定為虛開(kāi)發(fā)票
老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,其中A公司是10萬(wàn)的發(fā)票,5月份的把這20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部抵扣了,現(xiàn)在7月份,A公司突然說(shuō)10的發(fā)票要紅沖。 我的問(wèn)題是:這個(gè)稅款我已經(jīng)抵扣完了,紅沖會(huì)不會(huì)影響我5月份的增值稅?會(huì)不會(huì)要繳納額外的稅款?還是說(shuō),我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發(fā)票,一樣可以抵扣?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我接收之前會(huì)計(jì)的,發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)沒(méi)有注意發(fā)票,有些領(lǐng)導(dǎo)消費(fèi)開(kāi)的發(fā)票稅號(hào)后幾位不知道系統(tǒng)開(kāi)成幾個(gè)零,這樣稅號(hào)就跟公司稅號(hào)對(duì)不上,又已經(jīng)報(bào)銷了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳這個(gè)費(fèi)用還能抵扣嗎
有這樣一個(gè)問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫(kù)存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒(méi)生產(chǎn)或者還沒(méi)生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國(guó)稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
影響速動(dòng)比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策啊?或者哪個(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說(shuō)我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
老師,當(dāng)每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時(shí),怎么兩兩方案做選擇,看不懂
報(bào)稅實(shí)操課不懂的問(wèn)誰(shuí),之前拍的課沒(méi)時(shí)間學(xué),現(xiàn)在自己看回放
沒(méi)有抵扣,前任會(huì)計(jì)也沒(méi)入賬,但基本戶付清,入賬應(yīng)付賬款了。
先付A材料商20多萬(wàn) ,后收票 未入賬 未抵扣
您好,那這樣的話,可以做留底,這個(gè)就行,不退稅
并且公司已經(jīng)停產(chǎn),無(wú)法對(duì)外開(kāi)票了
對(duì),直接留底就可以了
公司要注銷,這個(gè)票如何處理
票做留底啊,你不是進(jìn)項(xiàng)稅嗎
公司不做了,不留底 直接注銷
那你只能退稅,這個(gè)是真實(shí)的