你好,你做進項轉(zhuǎn)出了。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底?。磕莻€不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進項發(fā)票再認證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負嗎?問題有點多,請老師耐心解答
老師,我昨天問的問題沒問完的,還麻煩你幫我解答一下哦 1.是不是進項需要轉(zhuǎn)出的都是不正常的情況,一般不計入主營業(yè)務(wù)成本的?你遇到過進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的嗎? 2.老師,我還遇到一個問題,進項留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 —進項稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個的過程我該怎么做分錄呢?
民間非營利組織,軟件產(chǎn)品自主研發(fā)多用于人員成本,往外賣的話,對方要求開專票13%點,缺少可抵扣的進項發(fā)票,是否等同于虛開?或者是否可以找其他專用發(fā)票來抵就行不用是我開出去的軟件相關(guān)類的專票進項?這是兩個問題哦,請不要答非所問哦?娜娜呢52023-06-2011:54發(fā)布97次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你銷售軟件一般納稅人就是13%的稅率這個沒有虛開發(fā)票辦公費的也可以只要不是福利費,招待費,貸款服務(wù),娛樂服務(wù)都可以抵扣費用也可以抵扣的,不一定非得找成本。2023-06-2011:56那這樣不找成本的話,就等同于純利潤?有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
民間非營利組織,軟件產(chǎn)品自主研發(fā)多用于人員成本,往外賣的話,對方要求開專票13%點,缺少可抵扣的進項發(fā)票,是否等同于虛開?或者是否可以找其他專用發(fā)票來抵就行不用是我開出去的軟件相關(guān)類的專票進項?這是兩個問題哦,請不要答非所問哦?娜娜呢52023-06-2011:54發(fā)布97次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你銷售軟件一般納稅人就是13%的稅率這個沒有虛開發(fā)票辦公費的也可以只要不是福利費,招待費,貸款服務(wù),娛樂服務(wù)都可以抵扣費用也可以抵扣的,不一定非得找成本。2023-06-2011:5開出專票,不找成本專票,有稅務(wù)風(fēng)險嗎?老師
應(yīng)交稅費明老師您給看看
老師,我們是生產(chǎn)窗框的,窗上的玻璃是我們對接玻璃廠,不進我們廠子,直接發(fā)業(yè)主家安裝,我們給業(yè)主報價里含有玻璃款,安裝后把玻璃款付給玻璃廠,這個玻璃款我怎么記賬,
同一個法人名下有兩個公司,一個公司租另一個公司辦公地點辦公,另一個公司只交了土地稅沒交房產(chǎn)稅,這個公司不交土地稅只交房產(chǎn)稅是否可以?房產(chǎn)稅稅源可以單獨添加么?
公司前幾年買了塊地,在上面建了廠房和辦公樓,之前沒開發(fā)票跟辦土地證,現(xiàn)在可以辦證了,稅局要求補交5年的房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅稅源采集房產(chǎn)原價包含了建筑物未取得發(fā)票的部分,我現(xiàn)在入賬需要把沒開票的部分計入固定資產(chǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人,每銷售一單每單都要交印花稅嗎
房產(chǎn)稅稅源可單獨添加么?
老師,公司給員工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租賃的,租賃的房東不給我們開發(fā)票,那這部分房租是不是要分攤到員工頭上,進行個稅申報呢?
那宋生老師,如果說,我要計入固定資產(chǎn)車的成本,要不要加車購稅了
老師,我想問下24年暫估了一筆費用10萬,25年做了納稅調(diào)增補繳了稅款5000,實際上這是一筆假的暫估,不會到票,現(xiàn)在分錄怎么寫?之前做的分錄是借:管理費用10萬 貸:其他應(yīng)付款~法人10萬,如果直接沖掉不就讓25年的費用減少了嗎
這個月做的稅務(wù)登記,那是不是下個月開始報稅