你這個業(yè)務(wù)時發(fā)生在一月份嗎?是的話就沒有問題
老師 麻煩請問一下 我們單位是小規(guī)模納稅人,20年5月份我公司開了一筆8萬多的咨詢費的發(fā)票 然后沒有任何成本 也沒做結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 接著21年12月份 我公司又開出去一筆18萬的的咨詢費 依然沒有任何成本 那這次該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本吖?之前5月份開的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本有影響嗎?
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬,相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務(wù)報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法?
去年12月暫估人工成本328萬,到現(xiàn)在沒有支付也沒有紅沖,這個328是不是要納稅調(diào)增,如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對吧,這個328萬我在本月5月份紅沖200萬,然后本月再計提23年工資成本200萬,還有128萬我就納稅調(diào)增繳稅去,這樣的操作有問題不
去年12月暫估人工成本328萬,到現(xiàn)在沒有支付也沒有紅沖,這個328是不是要納稅調(diào)增,如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對吧,這個328萬我在本月5月份紅沖200萬,然后本月再計提23年工資成本200萬,還有128萬我就納稅調(diào)增繳稅去,這樣的操作有問題不
老師 我們公司是每個月暫估成本,然后下個月再沖掉上個月的暫估,再重新暫估;5月份有一個暫估應(yīng)該是暫估材料費科目,當(dāng)時選成暫估的勞務(wù)費科目了,請問這個月要是調(diào)整科目的話,先把5月份暫估的那個先改成正確的,然后相對應(yīng)的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎,都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了
非上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅?
工商年報截止日期是什么時候?
我們是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是簽的包工包料 開發(fā)票也是 工程服務(wù) 施工費 如果項目結(jié)束差成本票應(yīng)該怎么辦
老師,以個人名義代開了服務(wù)費發(fā)票,個人所得稅是對方代扣呢還是自己去稅局繳納呢?
個體戶開了公戶,零申報后這個錢能轉(zhuǎn)到個人卡上使用嗎?
開稅票時怎樣錄入70幾條項目
老板要升規(guī),請問企業(yè)升規(guī)后有那些好處?
老師,你好。我們跟香港的公司簽了合同,他們提供服務(wù)我們支付服務(wù)費,香港公司在國內(nèi)沒有機構(gòu)的,那香港公司是不是要也要支付增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅?但是它在境內(nèi)沒有機構(gòu)是不是要我們這邊代繳預(yù)繳的?
分公司因資質(zhì)原因掛靠在總公司,現(xiàn)分公司需要支付標書費用500元,分公司已把錢支付到總公司,現(xiàn)第三方開具發(fā)票給總公司,總公司賬務(wù)如何處理
老師,用非貨幣資產(chǎn)對外投資為什么股權(quán)的計稅基礎(chǔ)不能用非貨幣性資產(chǎn)的售價一次性確認而要逐年調(diào)整
銷項開票在1月份,當(dāng)時是一次性開的票,工程還在做,如果不暫估第一季度會交很多企業(yè)所得稅,所以就暫估了人工費和少許材料費
那就沒有問題,不是虛的