你好,這個計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。
老師,我們在三月份有一筆服務(wù)費(fèi)用總價800,對方已開票。但是是員工墊付了200,剩余600是走的對公賬戶。當(dāng)時做賬會計(jì)分錄,借管理費(fèi)用600,貸銀行600,現(xiàn)在員工提出要報銷這200,請問該怎么操作,怎么做分錄
老師,我們在三月份有一筆服務(wù)費(fèi)用總價800,對方已開票。但是是員工墊付了200,剩余600是走的對公賬戶。當(dāng)時做賬會計(jì)分錄,借管理費(fèi)用600,貸銀行600,現(xiàn)在員工提出要報銷這200,請問該怎么操作,怎么做分錄?
老師,8月份我們付一筆250000,對方開的發(fā)票是252499.98。(對方發(fā)票多開了)當(dāng)時的分錄是借管理費(fèi)用250000,貸銀行存款250000沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣,但系統(tǒng)上進(jìn)行勾選認(rèn)證了。我紅沖之前那筆分錄,重做一筆分錄該怎么寫?
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),只對外銷售,因?qū)Ψ较雀?0%貨款也就是6月份匯4.5萬美元給我們,會計(jì)這邊記賬是按照6月份初的第一個工作日匯率中間折算價是6.7790 1. 借:銀行存款-美元賬號 305055 貸: 預(yù)收賬款305055 元 。然后2.去銀行結(jié)匯做的分錄, 借:銀行存款-人民幣 304055 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 1000 貸:銀行存款-美元賬號305055. 然后美元總訂單金額是15萬美元 ,對方7月份匯剩下的余額過來10.5萬美元,此時7月份的第一個工作日匯率是7.0100, 會計(jì)記賬 1.借:銀行存款-美元賬號 736050 貸:預(yù)收賬款 736050 元 再去結(jié)匯,跟上面結(jié)匯做的分錄一樣。而我們銷售收入是6月份,也是按照6月份第一個工作日匯率算的。則收入為1016850元。 那我的疑問是:收入的預(yù)收賬款跟客戶匯過來的預(yù)收賬款金額不一致沒平,該怎么操作?
老師,7月份購匯從公司人民幣賬戶匯出境外美公司的服務(wù)費(fèi),當(dāng)時對方開了形式發(fā)票 ,但12月財(cái)務(wù)才收到,7月分錄,借預(yù)付賬款-服務(wù)費(fèi),貸銀行存款-人民幣賬戶,12月收到發(fā)票時分錄怎么寫,多謝
現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額是什么數(shù)據(jù),我們公司財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的現(xiàn)金流量表一直以來都不對,我想知道正確的數(shù)據(jù)是什么項(xiàng)目加總得出的,豆包上搜不明白
接收到對方公司的股權(quán)需要申報印花稅嗎
老師A公司與B公司簽訂勞務(wù)分包公司,勞務(wù)公司B給A公司開具勞務(wù)發(fā)票,因開具發(fā)票所產(chǎn)生的各種稅費(fèi)包括企業(yè)所得稅都由B公司承擔(dān),比如B公司是小規(guī)模納稅人,勞務(wù)費(fèi)時10萬,那么由此產(chǎn)生的稅費(fèi)(增值稅+附加稅+水利+印花稅+企業(yè)所得稅)為6064.50,如果讓勞務(wù)公司給A公司開具106064.50的發(fā)票,這樣不是又產(chǎn)生稅費(fèi)了嗎,這個邏輯不太清楚
還如果實(shí)際控制人不是公司的股東法人等高管,但實(shí)際控制人被聘為總經(jīng)理每月發(fā)工資,那么她給公司借款可以計(jì)算利息嗎,是不是有個債資比
我公司承接一份人力資源服務(wù)*建筑勞務(wù)外包6%,我們的供應(yīng)商給我們開具,勞務(wù)*加工服務(wù)1%,這個進(jìn)項(xiàng)票可以嗎
老師,我們公司是銷售珠寶的門店,請問銷售金條、金豆子、珍珠需要繳納消費(fèi)費(fèi)嗎?不需要繳納消費(fèi)稅的話,國家稅務(wù)總局有沒有正式的文件,可不可以發(fā)給我參考?
4月份貨物出口,6月份取得發(fā)票 ,6月末進(jìn)項(xiàng)勾選了,6月賬務(wù)處理是 ,借:抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款,7月15號之前做退稅申報,并取得退稅款時, 在7月的賬務(wù)處理是, 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng), 借:其他應(yīng)收-出口退稅 貸:增值稅-出口退稅, 借:銀存 貸:其他應(yīng)收-出口退稅。這樣對嗎?分錄只涉及里稅額,其他忽略
計(jì)算企業(yè)所得稅時要扣掉增值稅嗎
老師你好,我們是建筑企業(yè),本月開票不含稅收入191萬,銷項(xiàng)稅17萬多,我們預(yù)繳7.8萬。我們預(yù)繳的所屬期都選的是6月,我7月申報的時候,可以選擇少抵減點(diǎn)不。還有就是我需要準(zhǔn)備多少進(jìn)項(xiàng)稅啊
老師,工程公司稅率是多少的,稅目和稅率,一般納稅人和小規(guī)模納稅人麻煩都說下