久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,早上好!我剛剛接手公司會計,我又是新手,之前干出納的。現在從哪一步入手,憑證做賬報稅都沒有人教。我該怎么做。這個課程我買了但是找不到教程視頻

2025-06-18 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-18 08:14

您好,先了解公司的業(yè)務,然后就是根據單據發(fā)生什么業(yè)務就做什么分錄, 每月財務做賬流程 首先要對出納轉來的原始憑證進行審核,確認無誤后編制記賬憑證。到了月末,要按權責發(fā)生制進行成本費用的暫估和計提、固定資產折舊,無形資產攤銷、損益結轉,再對賬,保證賬證、賬賬、賬實相符。 做完賬,看一下銀行,存貨,固定資產 的余額一定在借方 應付職工薪酬的余額在貸方或余額為0 核對銀行 、存貨和實物相符 與往來單位對賬應付應收,其他應收,其他應付, 每個月能把這些完成,賬就很準確了, 然后才是稅務申報,最后是財務分析

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好,先了解公司的業(yè)務,然后就是根據單據發(fā)生什么業(yè)務就做什么分錄, 每月財務做賬流程 首先要對出納轉來的原始憑證進行審核,確認無誤后編制記賬憑證。到了月末,要按權責發(fā)生制進行成本費用的暫估和計提、固定資產折舊,無形資產攤銷、損益結轉,再對賬,保證賬證、賬賬、賬實相符。 做完賬,看一下銀行,存貨,固定資產 的余額一定在借方 應付職工薪酬的余額在貸方或余額為0 核對銀行 、存貨和實物相符 與往來單位對賬應付應收,其他應收,其他應付, 每個月能把這些完成,賬就很準確了, 然后才是稅務申報,最后是財務分析
2025-06-18
學員你好,之前沒做帳,那就截止一個時間點進行物料盤點做期初,然后開始登記每日收支流水后做科目錄帳
2021-06-17
同學你好 在個稅APP上面做就可以了
2021-05-12
同學你好, 這個的話調也可以,把差額直接調整了就行了
2020-08-31
你好,個體工商戶如果是核定征收,可不建賬,根據核定申報 公司建議按照之前的會計財務數據接手后,根據實際業(yè)務記賬然后申報
2024-02-22
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×