你好; 私人買的 ; 那你這個(gè)記入的話; 錄入期初 ;期初數(shù)是0 ;然后在建賬;登記做固定資產(chǎn)去
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師,我這邊是一個(gè)新建石料廠,今年剛拿到采礦證,之前三四年老板也在斷斷續(xù)續(xù)建廠房買機(jī)器設(shè)備等,但設(shè)備大都是二手的,從私人手里買過來的,都沒有發(fā)票,并且也補(bǔ)開不上,我這邊今年登記了小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在這個(gè)賬應(yīng)該怎么建?
老師晚上好!我想請(qǐng)教一下,我公司是節(jié)能服務(wù)公司,采購(gòu)的是A,B,C三種貨物,銷售的時(shí)候給客戶開票的是A貨物,但是方案里A貨物的附屬配件有BC,那我下庫存直接把ABC都下庫存了有問題嗎
老師,試用期干了五天后來不干了,需要支付工資嗎,沒有簽署合同啥的
你好,老師,關(guān)于賣了個(gè)電站給別人,別人重新注冊(cè)了一個(gè)新營(yíng)業(yè)執(zhí)照,我還需要去稅局處理什么業(yè)務(wù)?是買賣合同稅嗎
老師,我們公司租的辦公室,發(fā)票怎么開成公司的
老師,法人變更了,去開戶行需要準(zhǔn)備哪些材料呢?
老師,這個(gè)自然人開票開居間費(fèi)20萬,按個(gè)稅年納稅所得額那個(gè)稅率表,個(gè)稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項(xiàng)目銷售額,銷項(xiàng)稅額也合并,進(jìn)項(xiàng)稅額也合并,第30欄有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個(gè)數(shù)據(jù)我在更改報(bào)表的時(shí)候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時(shí)候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開票是按差額開票,那一個(gè)月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
如果記固定資產(chǎn)的話都沒有票,沒法兒計(jì)入成本,這樣以后是不是利潤(rùn)虛高?會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
你好;? 沒法稅前扣除的折舊額的; 所以 最好是有發(fā)票; 不然所得稅繳納的多??
固定資產(chǎn)折舊也不能折嗎?
你好;正常折舊; 只是折舊額不能稅前扣除? (因?yàn)闆]有合理發(fā)票)
還有,現(xiàn)在公戶里沒錢,所有開支基本都是走的老板私戶,但是法人還不是老板本人是他的親戚,這種情況怎么做賬!
你好;? ? 掛借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款?