你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎?還是做到2025年。
老師,我有調(diào)整以前掛錯(cuò)科目的會(huì)計(jì)分錄,然后現(xiàn)金流量表里面的期末現(xiàn)金余額不等于我資產(chǎn)負(fù)債表里面的現(xiàn)金金額,之前對(duì)的上,一做完就對(duì)不上,然后這個(gè)差異金額應(yīng)該就是我調(diào)整分錄的這些金額,我不知道哪里錯(cuò)了?
老師,我拿我的報(bào)表跟審計(jì)的去年報(bào)表比對(duì)期初未分配利潤(rùn)是對(duì)上了,可是最后我6月的資產(chǎn)總額比右邊的少一個(gè)金額,這個(gè)金額正好是我在賬里面調(diào)整的關(guān)于期初未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù),能幫忙分析一下,我需要怎么做下調(diào)整分錄不
老師,我們購(gòu)買實(shí)驗(yàn)室家具1月份已經(jīng)做了固定資產(chǎn),但公司還沒(méi)生產(chǎn),2月和3月就產(chǎn)生了折舊,我是計(jì)入知道費(fèi)用的,然后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)剛好多的金額是折舊額,怎么調(diào)整分錄
董孝彬老師,您好!續(xù)問(wèn)——因?yàn)樘幹玫拈L(zhǎng)期股權(quán)投資之前結(jié)存的成本和稅務(wù)系統(tǒng)的成本,取兩位小數(shù)有42.57的差異,做了調(diào)整過(guò)后,四季度的報(bào)表不調(diào),只在年報(bào)上調(diào)整過(guò)來(lái)就可以嗎?我的會(huì)計(jì)分錄就是做一筆沖減,然后再調(diào)整為正確的成本,然后嗯,具體的分錄他或是沖減利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎?可以幫我理理嗎?具體的分錄該怎么寫(xiě)?嗯,然后調(diào)在5月份的那這個(gè)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表自行調(diào)整嗎?還是說(shuō)需要存檔保存?
老師,審計(jì)公司出了份調(diào)整分錄,我調(diào)整了之后,資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)凈值和導(dǎo)出的固定資產(chǎn)表上的凈值不一樣,差額就是調(diào)整分錄的金額,這個(gè)要怎么處理?(這個(gè)調(diào)整是因?yàn)?輛車子的啟用日期和錄入日期輸錯(cuò)產(chǎn)生的,卡片錄錯(cuò)2024.3月已更正,現(xiàn)在是審計(jì)出了調(diào)整分錄,調(diào)整后數(shù)據(jù)對(duì)不上
老師好,用殘疾人的話需要在哪里去申報(bào)
上午好!老師,自己公司開(kāi)發(fā)好的產(chǎn)品把技術(shù)轉(zhuǎn)讓給b公司(備案),開(kāi)發(fā)過(guò)程中的材料庫(kù)入研發(fā)費(fèi)用嗎?開(kāi)發(fā)后的試生產(chǎn)產(chǎn)品材料費(fèi)用應(yīng)該怎樣入賬?謝謝
母公司是國(guó)外公司,子公司是國(guó)內(nèi)公司。子公司利潤(rùn)分配給母公司時(shí),不需要繳納稅金了吧?
公司出差加油的油票可以抵扣稅嗎?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 就是我們公司和對(duì)方簽署了個(gè)團(tuán)建活動(dòng)合同 就是公司先預(yù)付給對(duì)方70% 剩下的尾款等活動(dòng)結(jié)束再支付 我們安排行政人員用手里的備用金來(lái)結(jié)尾款然后再進(jìn)行報(bào)銷 這樣是否可行呢
3個(gè)人買社保,問(wèn)客戶要不要報(bào)工資,客戶說(shuō)ab報(bào)工資c不用,,結(jié)果b三翻四次說(shuō)不買社保,又回頭買,搞得我工資踢了沒(méi)報(bào)回來(lái)(前7個(gè)月沒(méi)報(bào)),,剩a在報(bào)工資,b這個(gè)月不買社保,踢工資的時(shí)候發(fā)現(xiàn)沒(méi)得踢,我就和客戶說(shuō)現(xiàn)在沒(méi)人報(bào)工資了,報(bào)法人好嗎?客戶說(shuō)好。。結(jié)果今天發(fā)現(xiàn)a是要報(bào)工資的[捂臉]話已經(jīng)說(shuō)出去了
我的頭也是大了,給供應(yīng)商打款,要在金蝶智慧記系統(tǒng)、老會(huì)計(jì)自制E表、來(lái)貨單據(jù)、供應(yīng)商群發(fā)過(guò)來(lái)的對(duì)賬單,四合一對(duì)完,再把來(lái)貨單據(jù)、所開(kāi)發(fā)票打印貼在一塊 財(cái)務(wù)再月中打款給供應(yīng)商。老師是這樣的流程不?戓者有更簡(jiǎn)便的方法不?
建筑行業(yè)預(yù)繳 增值稅申報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù) 怎么申報(bào)
基本戶和一般戶之間可以互相轉(zhuǎn)賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有勞動(dòng)合同的模板哇,主要有員工不愿意買保險(xiǎn),所以的簽個(gè)合同,謝謝
你是多做了折舊還是少做了?
調(diào)整分錄做到25年5月份的,多提了折舊
那就會(huì)造成不一致 借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 匯算清繳納稅調(diào)增之前的不要處理。
多提金額 51847.78
是的,調(diào)整之后加上這個(gè)調(diào)整之后的就會(huì)一致。
老師,匯算清繳之前的不要處理,是不用做調(diào)整分錄?
上面已經(jīng)是完整的了,不需要再做其他的。
產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)凈值和導(dǎo)出的固定資產(chǎn)表上的凈值不一樣
老師,這個(gè)調(diào)整分錄是不是可以不做?這樣凈值就對(duì)的上
你好,你做完了調(diào)整的之后,加上調(diào)整的數(shù)據(jù)不就一致了嗎?不可以不做,必須做。因?yàn)槟愣嘧隽苏叟f呀,你不調(diào)整的話,一直都是錯(cuò)誤的。
老師,調(diào)整做了之后,產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)凈值和導(dǎo)出的固定資產(chǎn)表上的凈值就永遠(yuǎn)不一樣
對(duì)的是的,你想要一致的話,那你反結(jié)賬修改。
老師,怎么修改?
當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)啟用期間和錄入期間不對(duì)時(shí),問(wèn)了技術(shù)老師,讓手動(dòng)做了折舊憑證
你的軟件反結(jié)賬 反記賬 然后固定資產(chǎn)卡片修改了之后。生成憑證重新調(diào)整 或者是在12月份借累計(jì)折舊 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師,是反結(jié)賬到12月份,這樣對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表都有影響,會(huì)不會(huì)影響審計(jì)出的財(cái)務(wù)報(bào)表
你好,和你的審計(jì)報(bào)告就是一致的了,你不是想要一致嗎?其他的方法都移植不了,只有這一種方法才能移植。
老師,卡片是24.3月份修改的,修改后技術(shù)老師,沒(méi)讓生成憑證,讓手動(dòng)做了折舊憑證,反結(jié)賬也結(jié)不到24.3月,這樣調(diào)整后對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表都有影響,稅務(wù)上是不是也要改財(cái)務(wù)報(bào)表?
對(duì)的是的,都有影響所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表都需要修改
老師,這樣太麻煩了,反結(jié)賬到12月份,25年的財(cái)務(wù)報(bào)表都要改,季度報(bào)表也要改
你好,不麻煩的就是第一次我說(shuō)的那種,但是你和你的審計(jì)報(bào)告出來(lái)的不一樣呀, 一直想要一樣,你想要達(dá)到一樣的效果就得這么麻煩。