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我在申報(bào)202007出口退稅的時(shí)候,已經(jīng)正式申報(bào),稅務(wù)局已在審核中,然后下載審核結(jié)果,導(dǎo)入到生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)中時(shí),屬期是202008。 而且我錄了12個(gè)關(guān)單.一百多條明細(xì)??墒巧线叧鰜肀O(jiān)管方式配置信息表 25條 麻煩幫忙解答
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,在退稅系統(tǒng)里錄入6月份報(bào)關(guān)單明細(xì)了。那么在免抵退申報(bào)匯總錄入是,退稅匯總計(jì)算那三個(gè)數(shù)是怎么來的?取自于6月份的數(shù)據(jù)還是我現(xiàn)在操作的這個(gè)時(shí)間(9月)?
我生產(chǎn)企業(yè)1月申報(bào)出口以1月匯率開票,然后2月結(jié)關(guān),我是3月錄離線系統(tǒng)嗎?然后我1月開票是用不用確認(rèn)收入因?yàn)樯形唇Y(jié)關(guān)的還是做借:發(fā)出商品貸:庫存商品等到2月結(jié)關(guān)才用2月匯率做收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是我1月做確認(rèn)收入,2月調(diào)匯再做調(diào)匯發(fā)票的收入?
老師,我們家上個(gè)月有四張報(bào)關(guān)單,但是這個(gè)月只收到了兩張報(bào)關(guān)單的匯,現(xiàn)在在申報(bào)期,要申請(qǐng)出口退稅,那么在明細(xì)數(shù)據(jù)采集時(shí)候,我是錄入所有的報(bào)關(guān)單,還是只錄入收到匯的兩張報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)呢?我們家是一般貿(mào)易生產(chǎn)型企業(yè)
老師您好,想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對(duì)吧? ?請(qǐng)問這種模式如果申請(qǐng)出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請(qǐng)退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)?麻煩也發(fā)一下
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
您好,需要分別錄入,不能一次性錄入。