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5.6日甲公司給集團(tuán)工會(huì)開6400元預(yù)付卡銷售發(fā)票金額6400元,稅率不征稅,請(qǐng)問這筆賬如何記賬,又如何申報(bào)增值稅?

2025-06-15 20:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-15 20:44

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-15 20:47

您好,開具不征稅發(fā)票,不涉及增值稅賬務(wù)處理 借:銀行存款 6400 貸:預(yù)收賬款 / 合同負(fù)債 6400 銷售預(yù)付卡時(shí):不征稅發(fā)票金額 6400 元不用申報(bào)增值稅,僅在實(shí)際消費(fèi)時(shí)按消費(fèi)金額計(jì)稅;實(shí)際消費(fèi)時(shí):按消費(fèi)內(nèi)容對(duì)應(yīng)的稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額并申報(bào)。

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快賬用戶8498 追問 2025-06-15 20:52

不明白,沒有收到錢呢

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齊紅老師 解答 2025-06-15 21:07

?您好,我沒有寫銀行哈, 開票未收款:借:應(yīng)收賬款 6400 ?貸:預(yù)收賬款 6400 后續(xù)收款:借:銀行存款 6400 ?貸:應(yīng)收賬款 6400 增值稅申報(bào),開票選 ?不征稅 ,不用申報(bào)增值稅,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再按適用稅率繳稅。

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快賬用戶8498 追問 2025-06-15 21:18

實(shí)際消費(fèi)時(shí)需要再開票嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-15 21:24

?您好,不用開票了,政策規(guī)定售卡已開 “不征稅” 發(fā)票,消費(fèi)時(shí)不再重復(fù)開票。憑消費(fèi)憑證確認(rèn)收入,按適用稅率計(jì)算增值稅,無需補(bǔ)開發(fā)票

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-06-15
同學(xué)你好 這個(gè)是兼營還是混營
2023-01-04
同學(xué)你好 借銀行3600 貸其他應(yīng)付款 借銀行6000 貸其他應(yīng)付款 借銀行2400 貸其他應(yīng)付款 然后借其他應(yīng)付款12000 貸主營業(yè)務(wù)收入%2B銷項(xiàng)12000 申報(bào)的時(shí)候增值稅填寫在對(duì)應(yīng)稅率欄對(duì)應(yīng)的銷售額, 然后根據(jù)增值稅的12%申報(bào)附加稅 根據(jù)含稅收入填寫印花稅 所得稅根據(jù)利潤填寫
2020-10-15
同學(xué)您好,方案1:獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金給BC,由BC開具發(fā)票給A,提供了信息服務(wù)。方案2:統(tǒng)計(jì)BC發(fā)放給員工個(gè)人的獎(jiǎng)金,個(gè)稅系統(tǒng)錄入勞務(wù)報(bào)酬所得。方案3:可把獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金變成獎(jiǎng)勵(lì)卡券或?qū)嵨?,獲取發(fā)票入賬。
2024-11-26
你好 1、借:庫存現(xiàn)金3390 貸:其他業(yè)務(wù)收入3000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)390 借:銀行存款3390 貸:庫存現(xiàn)金3390 借:其他業(yè)務(wù)成本2450 貸:原材料2450 2、借:應(yīng)收票據(jù)460*90*1.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入460*90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)460*90*13% 借:主營業(yè)務(wù)成本460*72 貸:庫存商品460*72 3、借:銀行存款5000*90*90%*1.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入5000*90*90% 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5000*90*90%*13% 借:主營業(yè)務(wù)成本5000*72 貸:庫存商品5000*72 4、借:主營業(yè)務(wù)收入100*300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100*300*13% 貸:銀行存款100*300*1.13 借:庫存商品100*220 貸:主營業(yè)務(wù)成本100*220
2022-12-18
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