您好,不是,是根據利潤總額×25%,一般企業(yè)利潤總額=銷售收入-銷售成本-稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務費用
企業(yè)所得稅是季報,我公司的企業(yè)所得稅計算是銷售額乘以1%,那季報這個銷售額是這一季度的銷售額嗎?比如第三季度的企稅該怎樣計算呢?
老師,學堂發(fā)布的房地產企業(yè)預交所得稅計算方法,你看對嗎?1.己經銷售的: (銷售收入-成本費用)*25% 2.預售的:(銷銷售收入*預計毛利率-費用,稅金)*25%
老師你好 ,企業(yè)所得稅是根據銷售額來乘以25% ,還是說以凈利潤乘以25% 。
季度預交的企業(yè)所得稅是25還是根據收入來判定的呢?
企業(yè)所得稅是根據利潤總額計算還是根據營業(yè)利潤計算?
老師,商貿公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當時現金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
這是應納稅所得額吧
您好,沒有納稅調整時,應納稅所得額就等于利潤總額