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老師,我想請問一下,廠區(qū)招的臨時工,我這邊給臨時工申報3月份個稅的話,是給他們按照工資薪金來申報,還是按照勞務(wù)報酬來申報臨時工的個稅呢?是不是按照勞務(wù)報酬給他們申報個稅,只是超過800的才需要按照20%來繳納個稅?他們幾個臨時工工人的工資,有一兩百的,也有超過800的個稅起征點(diǎn)的。還有就是,您看下這個老師說的,我沒太看明白。
施工隊(duì).業(yè)務(wù)員給我們安裝光伏,去代開安裝費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們不用給他報個稅吧?然后就不用做應(yīng)付職工薪酬,也就是說這些人的安裝費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)跟工會經(jīng)費(fèi)和殘保金沒關(guān)系了
老師你好,我現(xiàn)在有幾個工人,有些是臨時的,也有一些報工資的,我就報工資薪酬。因?yàn)樗麤]有開發(fā)票,回來給我,有些開勞務(wù)發(fā)票回來給我的話,那我就要報那個勞務(wù)報酬嗎?那他的稅收是他個人付還是我付呢?是不是備注欄那里有說明 ,那我怎么知道這個勞務(wù)報仇的這個費(fèi)用到底是誰交
老師你好,請問我們9月請了外面工人負(fù)責(zé)運(yùn)輸,對方已個人名義給我們開了發(fā)票,我們這邊給他申報勞務(wù)報酬的個稅,合計費(fèi)用是6100,這個個稅是交20%嗎?
老師你好,這個月銀行流水發(fā)放,工資給工人,工人是臨時工來的,做一兩個月就走了,但是發(fā)放工資給他的話,銀行流水也有了,但是工人開了一個勞務(wù)發(fā)票回來,那我能報工資薪金嗎?不報勞務(wù)報酬,因?yàn)樗蟼€月開回來了,這個月他說要作廢
25年修改了22年工商年報中的數(shù)字會跳出異常嗎
25年修改了22年工商年報的繳稅數(shù)字,當(dāng)時少填了一個月的數(shù)字,會觸發(fā)再次審核嗎?
老師您好,工商年報一般填報完,如果當(dāng)年沒有跳出異常,后面年度不會再跳以往年度異常了吧?如19-23年有些數(shù)據(jù)有偏差了,當(dāng)時是理解錯誤,25年只會對24年的數(shù)據(jù)做比對審核對嗎?以往的不太想修正,怕引起不必要麻煩
老師,公司有單獨(dú)的工會賬套,有工會賬戶,但不能取現(xiàn),公司開門紅紅包由工會賬戶轉(zhuǎn)款到公司賬戶,公司再以現(xiàn)金形式發(fā)放紅包給員工,請問工會賬套及公司的賬務(wù)處理分別怎么做呢?
老師我是個體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請來的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師你好!在平臺上代開的發(fā)票,是以個稅代開發(fā)票,是需要交什么稅費(fèi),是開的材料費(fèi)?我方是收票方需要看完稅證明嗎?
老師,客戶項(xiàng)目還沒做,但對方先預(yù)付一半的款給我們,但要求我們先開全額發(fā)票,請問我們這個月要先按全額確認(rèn)收入嗎?另一半就做應(yīng)收賬款
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅中的上期留抵稅額的定義是什么呢?
老師,公司有幾個員工社保公積金,在5月份被我誤轉(zhuǎn)出到b公司,然后5月的費(fèi)用只能在b公司繳納,費(fèi)用是從a公司轉(zhuǎn)到b公司去繳納的,這幾個員工的工資是在a公司發(fā)放,請問這個怎么做賬,B公司本身沒有收入
事業(yè)單位會計(8)發(fā)放上月工資,應(yīng)向職工發(fā)放基本工資30萬元,應(yīng)為職工繳納基本養(yǎng)老保險6萬元,住房公積金9萬元,共計45萬元。另外工資發(fā)放中包含職工個人應(yīng)負(fù)擔(dān)社會保險費(fèi)為2.4萬元,住房公積金9萬元,同時代扣個稅2萬元。款項(xiàng)全部通過單位零余額賬戶。(上月代扣本交)(25)年末,M單位將財政撥款收入600萬元(含專項(xiàng)A項(xiàng)目200萬元,事業(yè)收入450萬元(含專項(xiàng)C項(xiàng)目收入200萬元),上級補(bǔ)助收入100萬元(含專項(xiàng)B項(xiàng)目6萬元),附屬單位上繳收入20萬元,經(jīng)營收入28萬元,非同級財政撥款收入80萬元進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。(26)M單位將如下費(fèi)用(支出)進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。業(yè)務(wù)活動費(fèi)用(事業(yè)支出)650萬元(含財政撥款支出專項(xiàng)A項(xiàng)目支出190萬元,財政撥款基本支出100萬元,非財政撥款支出B項(xiàng)目和C項(xiàng)目支出分別為5萬元和180萬元,非財政非專項(xiàng)資金130萬元),單位管理費(fèi)用(事業(yè)支出)220萬元(含財政撥款支出210萬元,其余為非財政非專項(xiàng)資金),經(jīng)營費(fèi)用(經(jīng)營支出)18萬元,上繳上級費(fèi)用(上繳上級支出)40萬元,對附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用(對附屬單位補(bǔ)助支出)10萬元,所得稅費(fèi)用2.5萬元。
您好,應(yīng)按勞務(wù)報酬申報。因雙方無雇傭關(guān)系,屬臨時提供維修勞務(wù),符合勞務(wù)報酬特征。預(yù)扣預(yù)繳稅額為 320 元,年度需并入綜合所得匯算清繳。