就是增值稅申報(bào)表主表的留抵稅額 就是可以抵減的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅在抵減完畢當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅以后的余額
外貿(mào)企業(yè)出口免退稅是跟期末留底稅沒(méi)有關(guān)系的是吧?生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退是要在有留底稅的基礎(chǔ)上再申請(qǐng)退稅對(duì)吧?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,當(dāng)期留底稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,退的是免抵退稅額的話,下月還要調(diào)減留底稅額嘛?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)的時(shí)候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來(lái)退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個(gè)數(shù)還能留給下個(gè)月增值稅那邊抵扣嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn),生產(chǎn)制造企業(yè)(出口),其中實(shí)際收到的出口退稅就是增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額嗎?出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個(gè)科目,是外銷金額*退稅率-出口退稅嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅的上期留抵稅額等于什么呢和普通企業(yè)的一樣嗎?都是銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)?
給股東分配股利1200萬(wàn)元,扣除20%個(gè)稅,那在現(xiàn)金流量表上,在分配利潤(rùn)付現(xiàn)金那填1200萬(wàn)還是填多少?支付的稅金付的現(xiàn)金加上這20%的個(gè)稅嗎?
老師,您好,之前固定資產(chǎn)房屋沒(méi)入賬,去年評(píng)估198萬(wàn),可以按照評(píng)估的價(jià)值入賬,計(jì)提折舊么
企業(yè)租入的房子作為辦公場(chǎng)地用,這塊租房子印花稅怎么計(jì)算,稅率是多少
第一問(wèn),問(wèn)的是對(duì)獨(dú)立性產(chǎn)生影響,出具第一審計(jì)意見(jiàn),不讓咨詢現(xiàn)任或前任注會(huì),怎么會(huì)影響?yīng)毩⑿裕?/p>
老師 我們是小規(guī)模物業(yè)公司 上級(jí)單位給我們的房子往外租 房子欠電費(fèi)了 怎么交呢 是取備用金交嗎 電費(fèi)發(fā)票還不是交多少開(kāi)多少 是一個(gè)月的電量
老師可以幫我寫(xiě)一下小規(guī)模納稅人:融資租入了一臺(tái)設(shè)備,2年后還清,貸款每個(gè)月會(huì)給我們開(kāi)利息發(fā)票,每個(gè)月也還款,還款的金額是整數(shù)的,利息發(fā)票是小數(shù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么才能做平呀,這個(gè)系統(tǒng)沒(méi)有那個(gè)未確認(rèn)融資費(fèi)用那個(gè)科目,你可以幫我把所有的分錄寫(xiě)出來(lái)嗎
老師,公司購(gòu)入個(gè)人代開(kāi)發(fā)票的排板線48萬(wàn),我是不是要次月開(kāi)始做折舊計(jì)提呢?然后折舊計(jì)提這里前面固定資產(chǎn)的計(jì)提方式是年限平均法,這樣我是不是這次計(jì)提也是按照年限平均法來(lái)做計(jì)提
老師,個(gè)稅的附加都有什么來(lái)著
房產(chǎn)稅里面的從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征有何區(qū)別
持有待售資產(chǎn)減值什么情況沖持有待售資產(chǎn),什么情況沖持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,什么情況可以轉(zhuǎn)回
現(xiàn)在免抵稅額還需要繳納附加稅嗎
是的,免抵稅額需要計(jì)算繳納增值稅附加