小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做賬的是 借固定資產(chǎn), 貸銀行存款, 長(zhǎng)期應(yīng)付款 這個(gè)固定資產(chǎn)是設(shè)備的,加上利息的, 然后以后還貸款,按月借長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸銀行存款
老師你好,我公司購(gòu)入一輛接待用小轎車,轎車原值70萬(wàn),我們這個(gè)月首付20萬(wàn),但是我們?nèi)〉昧?0萬(wàn)的增值稅專票,剩下的50萬(wàn)等到2年后再付款就可以,如果2年后不買車到時(shí)還可以再退回部分車款,中間這2年每月扣4000元款項(xiàng),說(shuō)是利息,這種是屬于融資租賃嗎,要怎么做分錄?能幫我把這個(gè)分錄寫一下嗎,帶著金額的
老師好,我們公司買設(shè)備112萬(wàn),通過(guò)融資79萬(wàn),其余是公司付款。請(qǐng)問(wèn)這會(huì)計(jì)處理如何做?長(zhǎng)期應(yīng)付款是79萬(wàn)嗎?還有,什么情況下確認(rèn)固定資產(chǎn)?是等銷售方開(kāi)設(shè)備發(fā)票來(lái)嗎? 還有一個(gè)問(wèn)題是,融資租金是不等額的。請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月付租金的時(shí)候如何分出本金和利息?合同上沒(méi)有利率,利率根據(jù)什么來(lái)算?什么時(shí)候確認(rèn)融資費(fèi)用?是等融資公司開(kāi)出租金發(fā)票來(lái)嗎?
1.老師我們公司名下買了汽車,公帳只付了首付,后續(xù)每個(gè)月還款,還的錢里面有本金,有利息,購(gòu)入汽車和后續(xù)我該怎么做賬?2.貸款利息,我計(jì)入固定資產(chǎn)原值還是費(fèi)用化,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息?3.我給汽車銷售公司的利息,也找她們給我發(fā)票嗎?我們是貸款買車不是融資租賃,一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,4.為什么開(kāi)給我們購(gòu)車的發(fā)票是一家公司,然后后續(xù)我們每個(gè)月月供是另外一家公司呢?謝謝,樸老師請(qǐng)不要回答,請(qǐng)求放過(guò)
老師,我們2020年是小規(guī)模納稅人,,2021年1月變更為一般納稅人,2020年7月從奔馳汽車銷售商處購(gòu)買一輛奔馳車,價(jià)稅合計(jì)8128000元,稅款93507.6元。從銀行付給銷售商381680.25元,現(xiàn)金付定金20000元,銷售商已給我公司開(kāi)具發(fā)票;同時(shí)我公司與奔馳租賃有限公司簽訂融資租賃與保證合同,融資成本總額為413608元,融資費(fèi)用總額71572.32元,還款金額總額485180.32元,租期36個(gè)月,月還租金1988.12元,由銀行每月劃扣,奔馳公司開(kāi)具的發(fā)票為融資售后回租利息 。2021年7月提前結(jié)清還款總額424752.84元,奔馳租賃公司開(kāi)給我公司兩張發(fā)票,一張為融資租賃售后回租利息784.36元,另一張為提前結(jié)清手續(xù)費(fèi)12348.60元。2021年7月,我公司將該車以61萬(wàn)元賣給個(gè)人。請(qǐng)問(wèn)老師,這整個(gè)過(guò)程如何做賬務(wù)處理?
老師請(qǐng)教一下,這個(gè)難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來(lái)只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬(wàn)的返利可以拿 。但這返利也沒(méi)有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個(gè)發(fā)貨平臺(tái)的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來(lái)進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬(wàn),加上對(duì)方給的30萬(wàn)返種,我的預(yù)付款里就是130萬(wàn)可用。 在每次開(kāi)票時(shí),這30萬(wàn)會(huì)分批票折在發(fā)票里。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來(lái)? 1.收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬(wàn)返利時(shí)我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時(shí)我又怎么入賬?
離職后新公司顯示上家公司未銷戶
老師你好!一般納稅人,收購(gòu)廢紙生產(chǎn)紙纖維,100公斤廢紙可以產(chǎn)出95公斤紙纖維,5公斤是廢紙張用不上分揀出來(lái)的,生產(chǎn)環(huán)節(jié)賬務(wù)處理怎么做呢,不考慮其他事項(xiàng)
會(huì)員充值及消費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們老板他分別跟6個(gè)人合伙了6個(gè)項(xiàng)目,倉(cāng)庫(kù)共用,他們的貨都放一起,就是按各自的訂單讓那個(gè)服裝廠開(kāi)成本錢,還有包材廠也是根據(jù)各自的訂單讓包材廠開(kāi)票,退貨呢就供應(yīng)商,那個(gè)服裝廠自己消化了,我們只會(huì)付成交訂單的款,現(xiàn)在他們的發(fā)票是分開(kāi)開(kāi),但是送貨單不分開(kāi),送貨單開(kāi)一起,入同一倉(cāng)庫(kù),這個(gè)會(huì)有事嗎? 比如有個(gè)運(yùn)營(yíng)工作12000,在其中2個(gè)公司服務(wù),這個(gè)運(yùn)營(yíng)的工資就被拆分成6000,這2家公司各付6000,他的工資還可以抵企業(yè)所得稅嗎?這2家都可以抵,還是只能抵其中一家
老師,我們單位是工業(yè)企業(yè),我們買了一批原材料,我們沒(méi)給錢他們也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但是材料已經(jīng)到了,怎么做賬啊
老師 想請(qǐng)教一下個(gè)體戶7月開(kāi)了45萬(wàn)的發(fā)票,第三季度申報(bào)需要交稅嗎
這個(gè)月企業(yè)要注銷,2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄啊?
老師,我公司是小規(guī)模,有人事部、財(cái)務(wù)部,外賬交由代賬公司做,公司財(cái)務(wù)部只有我一個(gè)出納。那工資和社保,由人事做?還是出納做
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)科目,余額方向,是借方,還是貨方,我沒(méi)有學(xué)明白
公司自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)500萬(wàn),實(shí)繳注冊(cè)資本50萬(wàn),未分配利潤(rùn)-620萬(wàn),個(gè)人所得稅繳納多少?
那收到的利息發(fā)票怎么處理老師
利息的發(fā)票放到借長(zhǎng)期應(yīng)付款貸銀行存款里面就可以的。這個(gè)已經(jīng)在固定資產(chǎn)里面包含了,不需要再做了。
好的老師那這個(gè)利息發(fā)票不能做費(fèi)用了嗎,本來(lái)應(yīng)該是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用的吧
不可以,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做固定資產(chǎn)。如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才做,未確認(rèn)融資費(fèi)用,然后轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用。