勤奮的小精靈,您好親!這個月不是季度報,個稅,增值稅,社保,都申報了就沒有啥了??纯唇邮芮?,他們工商年報做沒做,6.30截止
老師,有AB兩家公司同一個法人, 同時A也是B的股東之一,B公司在籌建期間沒辦法及時辦理社保和公積金的繳納,所以把B公司的人員的社保公積金都先放到了A公司來繳納并在A公司申報了個稅,問本來這些屬于B公司的工資費(fèi)用應(yīng)如何計入B公司才能合理呢。
老師,我想咨詢你一個問題哈,就是有一個職工,他在ABCD4家公司,呃,都是他的申報,這個這個繳款義務(wù)人嘛,就是個稅的繳款義務(wù)人,完了以后,他是在a公司交的三險一金,在B公司交的公積金,然后現(xiàn)在常住的職務(wù)就是在西的這家這家公司。然后目前在這個新的這家公司工作的時候,他填報2021年的這個個稅,年度匯算的時候,那個a公司的一社保那部分沒有辦法匯總到里頭去,這個這個要怎么辦?
老師,我公司一家合伙企業(yè)去年10月份成立了,至今都沒有申報過工資,現(xiàn)在有一個問題給其中給一個交了2和3兩月的社保和公積金,現(xiàn)在這個人離職了,個人部分公司也不打算收回來了,問題是自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒人申報過這個人的工資,公司又給交了兩個月的社保和公積金,這個申報和做賬怎么處理呢
老師好,我這有家企業(yè)由于股東之間有矛盾,導(dǎo)致好長時間沒有經(jīng)驗了,是廣告公司,現(xiàn)在就是偶爾給一家公司放個廣告,一年給個兩萬塊,但是老板不想解散公司 工資也沒發(fā) 就給一個員工繳納社保但沒給工資,因為就是放個廣告 很輕松的 隨意就給這個人繳納社保 這個個稅都是0 我現(xiàn)在還要繼續(xù)申報個稅嗎?這樣有什么風(fēng)險嗎?
?老師,繳納完增值稅附加稅罰款50和個稅100罰款,那后面的是不是就可以正常申報企業(yè)所得稅和增值稅了?,六月份的個稅和增值稅還用申報嗎?還是直接申報七月份增值稅和個稅,那個個稅怎么還會扣罰款呢?我就比較奇怪,另外這家企業(yè)財務(wù)報表當(dāng)中的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表啥都是0,也不知道這前會計咋搞的,固定資產(chǎn)都沒有,都做沒了,啥都是0。之前的會計資料賬簿我要了,都說沒有,那我這個建賬怎么辦呢?是從零開始建嗎?你們估計這家企業(yè)的風(fēng)險高不高?在疫情之前報稅是虧損的,另外我打聽到前幾年北京不是拍賣盛行嗎?這家企業(yè)另外還注冊了一個拍賣公司就賣字畫啥的,看來這個企業(yè)是哪個賺錢做哪個,過了風(fēng)頭就轉(zhuǎn)行
5、A公司擁有甲公司、乙公司、丙公司和丁公司部分股份,擬出售其持有的部分長期股權(quán)投資或股權(quán)投資,假設(shè)擬出售的股權(quán)符合持有待售類別的劃分條件。不考慮其他因素,下列有關(guān)持有待售非流動資產(chǎn)會計處理的表述,不正確的是( )。 A.公司擁有甲子公司60%的股權(quán),擬出售40%甲公司的股權(quán),出售后將喪失對其控制權(quán),但仍具有重大影響,A公司應(yīng)當(dāng)在個別報表中將其擁有的該公司60%的股權(quán)劃分為持有待售類別,在合并報表中將該公司所有資產(chǎn)和負(fù)債劃分為持有待售類別
公司去年60萬買的車,賣了30多萬,怎么樣能少交稅,可以最低寫賣多少合適,賣給個人了
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
工商年報我記得上個月剛來第3天上稅務(wù)局申報過,這個下禮拜一我再確認(rèn)一下
是吧,那就沒啥了親。都完成了