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杭州現(xiàn)在的社?;鶖?shù),等于工資總數(shù)或社保最低基數(shù),哪個(gè)大取哪個(gè),如果工資大,取工資數(shù),那這個(gè)工資數(shù)是基本工資總數(shù),還是應(yīng)發(fā)工資總數(shù),還是實(shí)發(fā)工資總數(shù) 如果工資總數(shù)等于社?;鶖?shù)的話,工資分基本公司和業(yè)績,業(yè)績每個(gè)月都不一樣的,那應(yīng)該怎么確定社?;鶖?shù)?
老師,匯算清繳的工資薪金支出,實(shí)務(wù)中填寫的是不是應(yīng)付職工薪酬的全年計(jì)提的總額,實(shí)際發(fā)生額就是實(shí)際發(fā)放的總額?今天聽學(xué)堂里實(shí)務(wù)課,老師說,工資薪金只包括銷售費(fèi)用和營業(yè)費(fèi)用里的管理工資,不包括記入生產(chǎn)成本的工資,那我現(xiàn)在的實(shí)務(wù)都是按應(yīng)付工資的數(shù)據(jù)在報(bào),有沒問題,應(yīng)該怎么處理
老師,統(tǒng)計(jì)局要求填寫的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)里面,一年的商品購進(jìn)額和商品銷售額是含稅的嗎,購進(jìn)額是應(yīng)收賬款借方累計(jì)發(fā)生額嗎,應(yīng)付職工薪酬這個(gè)指標(biāo)只是工資嗎,還包括工會經(jīng)費(fèi)和社保嗎
老師,我們是合伙企業(yè),合伙人在公司不發(fā)工資只分紅,但是給合伙人在買社保,個(gè)人承擔(dān)部分434.87應(yīng)該是計(jì)提,然后工資的時(shí)候,把個(gè)人部分扣除,現(xiàn)在不發(fā)工資,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
公司是生產(chǎn)制造企業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),目前我對高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用中的材料費(fèi)不知道怎么記賬,研發(fā)人員的工資,社保,其他日常開支的費(fèi)用我是這么做的分錄,您看對嗎?計(jì)提本月工資/社保費(fèi) 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資/社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資/社會保險(xiǎn)費(fèi) 發(fā)放工資和繳納社保時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬—職工工資/社會保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 日常費(fèi)用開支時(shí):借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—研發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 研發(fā)領(lǐng)用材料費(fèi)這里我就不太理解應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理了,請老師指導(dǎo)講解一下,謝謝
公司去年60萬買的車,賣了30多萬,怎么樣能少交稅,可以最低寫賣多少合適,賣給個(gè)人了
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
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職工薪酬分配表中407841.49不僅包含計(jì)提的工資,還包括社保、公積金等。
那應(yīng)發(fā)工資是指什么?社保是個(gè)人部門還是包括個(gè)人+單位?
應(yīng)發(fā)工資和小計(jì)之間有什么關(guān)聯(lián)?
應(yīng)發(fā)工資是扣除個(gè)人部分保險(xiǎn)之前的金額,需要分配計(jì)入當(dāng)月成本費(fèi)用中。社保分為單位部分和個(gè)人部分,其中單位部分計(jì)入應(yīng)付職工薪酬核算,月末和應(yīng)發(fā)工資一樣分配計(jì)入成本費(fèi)用中。
應(yīng)付工資和醫(yī)保、養(yǎng)老等相加得到小計(jì)金額。
好的謝謝老師
不客氣同學(xué),應(yīng)該的。