?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運(yùn)走了批貨,因?yàn)檫@個(gè)貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)關(guān)時(shí)考慮關(guān)稅 的問(wèn)題,所以報(bào)關(guān)金額比進(jìn)價(jià)還低,而且當(dāng)時(shí)進(jìn)來(lái)的貨不是按實(shí)際的貨開的票,是按均價(jià)開的一項(xiàng)名稱(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價(jià)不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數(shù),開個(gè)平價(jià)單價(jià),只要總價(jià)對(duì)得上就可以了),現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
老師您好,我司是外貿(mào)企業(yè),最近在做一筆出口退稅的業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選退稅確認(rèn)了,但是現(xiàn)在顯示報(bào)關(guān)單名稱和發(fā)票不一樣,專管員審核不通過(guò),那我這張發(fā)票可以讓供應(yīng)商紅沖重新開具嘛
老師好,我們是外貿(mào)企業(yè),我已經(jīng)在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)勾選了退稅,也已經(jīng)確認(rèn)了,但是現(xiàn)在發(fā)票名稱和報(bào)關(guān)單不一致?請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是我這邊做紅字申請(qǐng)表,然后把這些發(fā)票作廢嗎?那我這個(gè)月的增值稅報(bào)表哪里還要填嗎?
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),因購(gòu)進(jìn)發(fā)票品名出錯(cuò),上個(gè)月已開紅字信息表,要求客戶重新出具正確的發(fā)票,這個(gè)月報(bào)8月份稅的時(shí)候,哪個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄的數(shù)據(jù)怎么填呢?求解
我單位是生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的番茄醬和天津港的某貿(mào)易公司簽訂的外銷出口合同,我單位自行報(bào)關(guān),貨發(fā)往國(guó)外如巴西,報(bào)關(guān)單上收貨人信息是空的,報(bào)關(guān)單上的合同號(hào)和我們同貿(mào)易公司簽的合同是同一個(gè)號(hào),現(xiàn)報(bào)關(guān)單已收到,可以確認(rèn)收入,本公司再開增值稅普票時(shí),票面購(gòu)買方信息應(yīng)怎么填寫,可以填寫合同上的貿(mào)易公司的名稱嗎,如這樣開了增值稅普通發(fā)票確認(rèn)收入,后期會(huì)影響我單位享受出口退稅政策嗎,
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開票也沒(méi)有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
您好,電子稅務(wù)局提交進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng),撤回已勾選退稅發(fā)票,待稅局審核。 2.數(shù)電票由開票方發(fā)起紅沖,受票方確認(rèn)后開具紅字票;紙質(zhì)票按傳統(tǒng)流程申請(qǐng)紅票信息表。 3.銷售方按報(bào)關(guān)單名稱開具新發(fā)票。 4.新發(fā)票在出口退稅類勾選重新操作并確認(rèn)。 5.如果已申報(bào)退稅,聯(lián)系稅局撤回原數(shù)據(jù)后重報(bào)。名稱需與報(bào)關(guān)單一致。
老師,我沒(méi)有提交退稅申報(bào),那是不是填寫進(jìn)貨憑證回退申請(qǐng)就可以了嗎?
您好,是的,沒(méi)有退稅申報(bào),就直接撤銷勾選
老師,我當(dāng)時(shí)退稅勾選的是3張發(fā)票,現(xiàn)在只有一張發(fā)票要退回,我能只退回這一張嗎?
其他兩張正常能退,已提交申報(bào),這張要退回重開的沒(méi)提交申報(bào)
?您好,可以。僅對(duì)需退回的那張發(fā)票提交 ?進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng) ,其他已申報(bào)發(fā)票不受影響。