你好,不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),這是可以的
老師我們有一個(gè)無(wú)人船的裝修項(xiàng)目,2月份收到政府100萬(wàn)補(bǔ)助,之前會(huì)計(jì)入的遞延收益,之后就沒(méi)會(huì)計(jì)處理了一直掛著,收到錢(qián)后陸續(xù)花了111萬(wàn),這個(gè)111萬(wàn)的發(fā)票是11月份才收到之前付款時(shí)入的預(yù)付賬款,那現(xiàn)在收到111萬(wàn)發(fā)票,和那個(gè)100萬(wàn)補(bǔ)助我怎么會(huì)計(jì)處理
現(xiàn)實(shí)中老板是按收款開(kāi)發(fā)票,就會(huì)涉及到延遲開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn),那這個(gè)發(fā)票后面到底附什么出庫(kù)單?按發(fā)票寫(xiě)出庫(kù)單還是附真實(shí)的,后期查到這個(gè)發(fā)票就是延遲開(kāi)具會(huì)有什么處罰?還有如果后面的出庫(kù)附的是按發(fā)票出的查到有什么風(fēng)險(xiǎn)?哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大,應(yīng)該怎么做保護(hù)自己會(huì)計(jì)
現(xiàn)實(shí)中老板是按收款開(kāi)發(fā)票,就會(huì)涉及到延遲開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn),那這個(gè)發(fā)票后面到底附什么出庫(kù)單?按發(fā)票寫(xiě)出庫(kù)單還是附真實(shí)的,后期查到這個(gè)發(fā)票就是延遲開(kāi)具會(huì)有什么處罰?還有如果后面的出庫(kù)附的是按發(fā)票出的查到有什么風(fēng)險(xiǎn)?哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大,應(yīng)該怎么做保護(hù)自己會(huì)計(jì)
我們是購(gòu)買(mǎi)方,一般納稅人,供應(yīng)商返利給購(gòu)買(mǎi)方,供應(yīng)商開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票導(dǎo)致庫(kù)存為負(fù)數(shù),怎么做賬務(wù)處理,比如一瓶酒的正常進(jìn)價(jià)是100元,供應(yīng)商一段時(shí)間會(huì)返利5元,就會(huì)開(kāi)5元的負(fù)數(shù)發(fā)票,如果有一個(gè)月返利多了就會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
新成立的自然人獨(dú)資公司 前期公司流動(dòng)資金例如10萬(wàn)元作為實(shí)收資本入賬 后期想拿出這個(gè)10萬(wàn) 如果做成其他應(yīng)收款—股東 10萬(wàn) 想問(wèn)下 這個(gè)掛賬的10萬(wàn) 就一直掛在賬上不處理 會(huì)不會(huì)后期有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,個(gè)體戶(hù)房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē)作為公用車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專(zhuān)用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷(xiāo)售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類(lèi))是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類(lèi)免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷(xiāo)售收入?