您好,這個(gè)的話,是有個(gè)稅的,代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)稅很高,增值稅沒有
老師好!我公司雇了一個(gè)人帶著機(jī)械來給干活,公司給了18.5萬元,他去開票,如果開勞務(wù)費(fèi),應(yīng)該交哪些稅?各是多少(我是河北的)?如果開租賃費(fèi),應(yīng)該交哪些稅?各是多少?下年匯算清繳以后,實(shí)際交稅是多少?
請教老師,公司臨時(shí)找的幾個(gè)工人給公司提供勞務(wù),需要他們?nèi)ザ悇?wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我公司,總計(jì)4萬元,對方想用一個(gè)人的名義去代開,老師這樣可以嗎?稅務(wù)局會(huì)給開嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 用給我們幫忙的保潔員開點(diǎn)勞務(wù)費(fèi)工資 請問怎么處理 是讓他去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎 比如說應(yīng)該給他們6000元 他需要開多少錢的發(fā)票 個(gè)稅怎么處理?
老師,勞務(wù)報(bào)酬30萬,對方給我們開了勞務(wù)發(fā)票。公司需要給他代扣個(gè)稅應(yīng)該怎么算個(gè)稅
老師好,買一件東西,不開發(fā)票需要支付1000元,如果開發(fā)票,對方要求加收10個(gè)稅點(diǎn),那我應(yīng)該付給他多少錢?應(yīng)該怎么算?
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
算個(gè)稅時(shí),有20%費(fèi)用扣除是嗎,其余的*20%個(gè)稅稅率
是的,理解的是沒錯(cuò)的
這個(gè)免增值稅是適用哪個(gè)政策
您好,一個(gè)月不超過10萬,季度30萬,這個(gè)規(guī)定