沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍的,你問(wèn)一下你稅務(wù)局允許開發(fā)票吧,只要允許開就行
公司是小規(guī)模二房東,收到物業(yè)開出的電費(fèi)發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,免稅?,F(xiàn)在我們有個(gè)租戶是一般納稅人,我司完全按照物業(yè)的電費(fèi)單價(jià)收租戶的電費(fèi),不多收一分錢。我給租戶發(fā)票復(fù)印件(物業(yè)開給我們這個(gè)二房東的發(fā)票)和電費(fèi)分割單用來(lái)入賬,對(duì)方說(shuō)要退稅,一定要我開的發(fā)票才行。我如果開專票給對(duì)方,就會(huì)產(chǎn)生稅額,比如原本1000塊電費(fèi),開成專票就得交稅29.13(1000/1.03*0.03),我們就虧了。我開成1030的專票是沒(méi)問(wèn)題的吧?1000*1.03,也就是稅額另計(jì),讓租戶承擔(dān)。
我們房開企業(yè)有農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)攤位 我們直接收取攤位的租金的話要繳納房產(chǎn)稅土地使用稅、增值稅按照9%繳納(不是老項(xiàng)目)及企業(yè)所得稅,這樣的話為了減少增值稅我們另外成立了一家運(yùn)營(yíng)公司運(yùn)營(yíng),我們可以將其租金全部由運(yùn)營(yíng)公司收取及負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理并且我們不收取運(yùn)營(yíng)公司(這樣可以說(shuō)的過(guò)去嗎)這樣的話運(yùn)營(yíng)公司繳納的增值稅就按照小規(guī)模納稅人政策來(lái)執(zhí)行 少繳納增值稅及企業(yè)所得稅,此種情況房產(chǎn)稅土地使用稅由運(yùn)營(yíng)公司承擔(dān)嗎?運(yùn)營(yíng)公司享受財(cái)稅2019 12號(hào)文免房產(chǎn)稅和土地使用稅政策嗎?如果土地使用稅和房產(chǎn)稅只能房開企業(yè)去享受的話就沒(méi)必要租金由運(yùn)營(yíng)公司收取繳納相關(guān)稅費(fèi)了 因?yàn)榫C合下來(lái)兩個(gè)公司對(duì)這個(gè)租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的稅費(fèi)可能差不多
我們單位的土地是租賃政府的,按年交租金這樣子,然后在土地上建設(shè)了廠房和辦公建筑物用于經(jīng)營(yíng)生產(chǎn),屬于制造業(yè),沒(méi)交過(guò)房產(chǎn)稅,老板認(rèn)為我沒(méi)有房產(chǎn)證為啥要交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在是我們廠房有一部分被租出去了,對(duì)方單位要求開租賃費(fèi)發(fā)票,一旦開了租賃發(fā)票,稅務(wù)就應(yīng)該可以稽查出來(lái),我們需要補(bǔ)繳房產(chǎn)稅,我想有啥政策文件能說(shuō)服老板把這個(gè)房產(chǎn)稅給交了
老師 我們是小規(guī)模納稅人 然后也有個(gè)體 我們是睫毛行業(yè) 單數(shù)我們往外開的是服務(wù)類的發(fā)票 每個(gè)月能開出去總共28萬(wàn) 。供貨商可以給我們開服務(wù)類或者睫毛類的發(fā)票大約三四百萬(wàn)每個(gè)月 我們這種情況是我們開出去三四百萬(wàn)的發(fā)票 升級(jí)為一般納稅人合適還是我們把用不了的票轉(zhuǎn)供貨商私戶合適?怎么對(duì)我媽我們企業(yè)更有利。我們的供貨商大多是個(gè)體
老師我們是去年9月成立的小規(guī)模公司,有幾個(gè)小的材料合同,有個(gè)大的機(jī)械合同,機(jī)械合同是我們租進(jìn)來(lái)直接就銷出去,上游公司帶人帶機(jī)械直接去我們下游公司的工地干活的,材料入庫(kù)單也有,機(jī)械完工證也有,現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)我們涉嫌虛開發(fā)票,讓我們配合調(diào)查,上游公司是去年把機(jī)械租賃發(fā)票開進(jìn)來(lái)的,我們是去年開了一部分,今年又開了一部分,今年開的這部分還沒(méi)有交稅,專管讓我們把稅都補(bǔ)上,這個(gè)補(bǔ)稅了的話對(duì)我們公司納稅等級(jí)有影響嗎,而且我們公司剛成立都是我們股東自己跑業(yè)務(wù),也沒(méi)有什么人員,我們股東還在別的公司交保險(xiǎn),這個(gè)會(huì)被判定是空殼公司虛開嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開票也沒(méi)有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬(wàn),持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
老師我給他開了一張收據(jù)? 能不能入賬??
我寫營(yíng)業(yè)外收入可不可以?
可以做帳,你需要做其他業(yè)務(wù)收入,不能營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)需要交增值稅的
老師 我們往外租房子? 是不是要在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增項(xiàng)?。?
現(xiàn)在要求的不是那么嚴(yán)格,如果稅務(wù)局允許你們開,沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍都允許。
老師這比費(fèi)用以后可能作為維修房屋費(fèi)用? 也可以寫再其他業(yè)務(wù)收入嗎? 用不用掛到預(yù)付賬款的科目
這是你的出租收入,怎么是預(yù)付賬款? 預(yù)付是你支付出去的。
應(yīng)收賬款
按月做收入的可以