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老師好,醫(yī)院是民非企業(yè)免增值稅。去年過戶給別的單位一輛車,實(shí)際沒有收款,但是開了一張2萬元的發(fā)票。當(dāng)時(shí)沒有告訴財(cái)務(wù),現(xiàn)在稅務(wù)局打電話讓我們做無票收入申報(bào)。問一下這2萬元票的增值稅也免嗎?

2025-06-14 08:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-14 08:17

如果是小規(guī)模季度300,000普通發(fā)票可以免 其他都不行

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快賬用戶5499 追問 2025-06-14 08:20

我們是一般納稅人,免增值稅的,這輛車以前是當(dāng)救護(hù)車用的。也不可以免嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-14 08:25

銷售救護(hù)車沒有免增值稅的政策

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快賬用戶5499 追問 2025-06-14 08:27

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-14 08:29

不用客氣 工作愉快

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小規(guī)模納稅人季度收入不到 30 萬,賣出二手車的 26000 元收入,填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”(個(gè)體工商戶填第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”),免稅額 780 元填在第 18 欄 “小微企業(yè)免稅額”(個(gè)體工商戶填第 19 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)免稅額”),備注可注明 “二手車銷售未開票收入”,并留存好交易憑證、合同等資料。
2025-01-06
您好,這種請況:在25年1月申報(bào)24年第四季度的增值稅時(shí)要按35萬申報(bào)并繳納增值稅。 然后沖紅的發(fā)票在25年2月申報(bào)1月份的時(shí)候申報(bào)
2025-03-12
同學(xué)您好 就是收到3%的專票是嗎
2020-11-25
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借其他應(yīng)收款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。 增值稅申報(bào)表填寫銷售貨物一欄 所得稅看利潤表的 印花稅按照買賣合同印花稅申報(bào)繳納
2024-11-21
您好!剔除,不稅前扣除就沒事
2021-11-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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