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補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
稅務(wù)稽查去年賬務(wù),4月補交去年未開票收入的 增值稅,5月補開了對應(yīng)未開票收入,增值稅申報表填到未開票收入?交的增值稅怎么做分錄?
稅務(wù)稽查 4月補了未開票收入,4月已交稅?5月份報增值稅需要怎么填列? 未開票補開發(fā)票到5月
工商年報數(shù)據(jù)比對一般只比對前一年數(shù)據(jù)對嗎?比如說25年6月份填填報24年數(shù)據(jù),那么只會比對這一年的數(shù)據(jù)是否有問題,一般不會比對往期申報數(shù)據(jù)是否有誤對嗎?
19-22年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,1、25年以后還會跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個問題謝謝了
19-23年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項可以不做修嗎?
老師,你好,請問小規(guī)模時購買的桌椅,一般納稅人時變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
老師 我發(fā)現(xiàn)2023年度匯算清繳中 研發(fā)費用加計扣除中48、49扣除項金額寫填顛倒了,需要更正,23年度匯算清繳后應(yīng)補金額3454.65元,更正后金額也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再補繳稅款了對嗎
扣完個稅的工資表還能在系統(tǒng)上修改嗎
批發(fā)零售酒水飲料小超市企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少
老師,工商年檢表,這個納稅總額是在財務(wù)報表取數(shù)還是納稅申報表取數(shù)填?在那一欄? 老師回復(fù)了,是去找哪個表?你好,去找到增值稅附加稅印花稅,企業(yè)所得稅,消費稅,資源稅等這些所有稅款,看最后一行應(yīng)補稅款, 前提是你得繳納了才行 購置稅,契稅,這些都需要放進(jìn)去
19-22年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,(高校畢業(yè)人數(shù)錯誤的理解為高校學(xué)歷人數(shù),每一期都填寫了經(jīng)營者1人)25年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項可以不做修正了嗎
您好,一般人,未開票收入填 增值稅及附加稅費申報表附列資料(一) 第5-6列 未開具發(fā)票 欄。補繳稅款填主表第16欄(一般計稅)或第22欄(簡易計稅)。已入庫稅款填 本期入庫查補稅額 欄。 小規(guī)模未開票收入:月度銷售額小于等于30萬元:填第10欄(免稅)或第11欄(未達(dá)起征點)。季度銷售額大于30萬元:填第1欄(3%)或第4欄(5%)。補繳稅款填 本期入庫查補稅額 ,同時在對應(yīng)銷售額欄次申報收入。
簡易計證稅務(wù)稽查收入填哪里
?您好,一般人填在 增值稅及附加稅費申報表附列資料(一) 第5-6列 未開具發(fā)票 欄。 小規(guī)模按季度銷售額情況,填入以下欄次: 季度銷售額小于等于30萬元:填第10欄 小微企業(yè)免稅銷售額 或第11欄 未達(dá)起征點銷售額 。 季度銷售額大于30萬元:填第1欄 3%征收率銷售額 或第4欄 5%征收率銷售額 。