您好,不用,這個(gè)不用申報(bào)個(gè)稅的
老師,請(qǐng)問差旅補(bǔ)貼是否不需要發(fā)票并不納入個(gè)稅
老師你好!請(qǐng)問差旅費(fèi)用報(bào)銷單中的出差補(bǔ)貼,需要交個(gè)稅嗎?
員工出差按差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi),另外出差補(bǔ)貼怎么報(bào)銷及作帳?是否要交個(gè)稅呢?
員工差旅費(fèi)津貼每天50元,我公司人員出差可能半年回公司一次,請(qǐng)問這個(gè)差旅費(fèi)津貼怎么報(bào)銷?因?yàn)椴盥觅M(fèi)津貼是隨出差報(bào)銷單一起報(bào)銷得,不需要提供發(fā)票,如果員工每個(gè)月都想報(bào)銷一次,沒有其他費(fèi)用發(fā)票,能報(bào)銷抵扣費(fèi)用嗎?
老公司的差旅費(fèi)報(bào)銷制度規(guī)定,員工差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,并且按出差天數(shù)50元/天,和報(bào)銷款一起發(fā)放差旅費(fèi)補(bǔ)助。請(qǐng)問老師,這個(gè)差旅補(bǔ)助是否需要發(fā)票?如果沒有發(fā)票,是否需要交個(gè)稅?
工商年報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)一般只比對(duì)前一年數(shù)據(jù)對(duì)嗎?比如說25年6月份填填報(bào)24年數(shù)據(jù),那么只會(huì)比對(duì)這一年的數(shù)據(jù)是否有問題,一般不會(huì)比對(duì)往期申報(bào)數(shù)據(jù)是否有誤對(duì)嗎?
19-22年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,1、25年以后還會(huì)跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個(gè)問題謝謝了
19-23年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯(cuò)誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實(shí)際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會(huì)跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修嗎?
老師,你好,請(qǐng)問小規(guī)模時(shí)購買的桌椅,一般納稅人時(shí)變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
老師 我發(fā)現(xiàn)2023年度匯算清繳中 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中48、49扣除項(xiàng)金額寫填顛倒了,需要更正,23年度匯算清繳后應(yīng)補(bǔ)金額3454.65元,更正后金額也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再補(bǔ)繳稅款了對(duì)嗎
扣完個(gè)稅的工資表還能在系統(tǒng)上修改嗎
批發(fā)零售酒水飲料小超市企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少
老師,工商年檢表,這個(gè)納稅總額是在財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)還是納稅申報(bào)表取數(shù)填?在那一欄? 老師回復(fù)了,是去找哪個(gè)表?你好,去找到增值稅附加稅印花稅,企業(yè)所得稅,消費(fèi)稅,資源稅等這些所有稅款,看最后一行應(yīng)補(bǔ)稅款, 前提是你得繳納了才行 購置稅,契稅,這些都需要放進(jìn)去
19-22年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,(高校畢業(yè)人數(shù)錯(cuò)誤的理解為高校學(xué)歷人數(shù),每一期都填寫了經(jīng)營者1人)25年以后還會(huì)跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修正了嗎
這個(gè)差旅費(fèi)補(bǔ)貼的報(bào)銷,需要什么規(guī)章制度和流程嗎?
這個(gè)一般公司制定了相關(guān)的制度的,按公司制度來
如果沒有,就按當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定的來