你好,這個你直接借利潤分配-未分配利潤,貸應付利潤 然后借應付利潤,貸銀行存款。
老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
某公司2020年度稅前會計利潤為9000000元,所得稅稅率為25%。全年實發(fā)工資、薪金為600 000元,職工福利費100 000元,工會經(jīng)費20000元,職工教育經(jīng)費30000元;經(jīng)查,當年營業(yè)外支出中有10000元為稅收滯納罰金,當年國債利息收入300000元,已計入利潤,假定公司全年無其他納稅調(diào)整因素。(職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費扣除標準分別為14%2%、8%) 要求:完成以下計算或會計處理: (1)計算企業(yè)應納稅所得額。 (2)計算企業(yè)應交所得稅。 (3)編制計提應交所得稅的會計分錄。 (4)將所得稅轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。 (5)計算企業(yè)凈利潤。 (6)結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤。 (7)按凈利潤10%、5%計提法定盈余公積、任意盈余公積。 (8)按凈利潤40%分配投資者利潤。 (9)結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)分配利潤。 一算企業(yè)年末未分配利潤。 (10)計算企業(yè)年末末分配利潤 老師這個題的解答有沒有
老師中午好!公司承接了一個項目,掛靠在有勞務資質(zhì)的B公司。下月項目結(jié)束后B公司扣除管理費及稅金后,以民工工資表的形式會把錢轉(zhuǎn)給我們老板的私戶。說明一下:這個項目在施工過程中,老板讓項目經(jīng)理開進來一些以我們公司為抬頭的專票和普票。專票老板要求下月做抵扣,少交公司增值稅。請問老師,這種情況怎么處理比較合規(guī)呢?
老師好!我們不是總包,是專業(yè)分包小微企業(yè),做智能化工程的,1,會計科目設置必須要和總包一樣嗎?2,我們目前不做入庫出庫核算,直接進成本,一級科目用工程施工,也不用合同結(jié)算科目,開票就直接確認收入,這么處理可以嗎?3,專業(yè)分包只能分包勞務,這個勞務指的是必須有資質(zhì)的勞務公司嗎?可不可以和個人簽合同稅務局代開個人經(jīng)營所得的發(fā)票或者說和對口個體戶簽合同的形式?4,2022年為了辦理資質(zhì),做了代理機構(gòu)提供用證人員的工資并且申報社保和個稅,但是工資一直掛賬著,次年匯算清繳沒 調(diào)增,現(xiàn)在該怎么處理?5,個體戶核定征收,公戶上的錢可以隨便直接轉(zhuǎn)給其他個人名下嗎?6,核定個體戶需要做賬嗎?7,個體戶發(fā)工資要申報個人所得稅嗎?
老師好!我們不是總包,是專業(yè)分包小微企業(yè),做智能化工程的,1,會計科目設置必須要和總包一樣嗎?2,我們目前不做入庫出庫核算,直接進成本,一級科目用工程施工,也不用合同結(jié)算科目,開票就直接確認收入,這么處理可以嗎?3,專業(yè)分包只能分包勞務,這個勞務指的是必須有資質(zhì)的勞務公司嗎?可不可以和個人簽合同稅務局代開個人經(jīng)營所得的發(fā)票或者說和對口個體戶簽合同的形式?4,2022年為了辦理資質(zhì),做了代理機構(gòu)提供用證人員的工資并且申報社保和個稅,但是工資一直掛賬著,次年匯算清繳沒 調(diào)增,現(xiàn)在該怎么處理?5,個體戶核定征收,公戶上的錢可以隨便直接轉(zhuǎn)給其他個人名下嗎?6,核定個體戶需要做賬嗎?7,個體戶發(fā)工資要申報個人所得稅嗎?
圖中問題一二,既然無權(quán)處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權(quán)都成立了么?為什么問題二還說無權(quán)處分下的所有權(quán)效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請問單位在付了當月電費時直接入了費用,借管理費用,制造費用,其他應收款某某單位,應交增值稅進項稅,貸銀行存款。其中其他應收款是幫行政部門代付的不能抵扣進項稅,現(xiàn)需要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應該怎樣做。
老師好,請問出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預收美金32700,其中扣38.5報文費,按照四月份第一個工作日匯率7.1775確認預收款,結(jié)匯時金額:239265.08人民幣,五月份報關出口,報關單運費235美金,保費239美金,扣了郵遞費47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個工作日匯率:7.2008確認收入,5月20日結(jié)匯人民幣547496.36,當日匯率:7.2108,請問會計分錄如何做?
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?