僅限于勞務(wù)報(bào)酬和服務(wù)
貨物不需要代扣
老師,關(guān)于勞務(wù)報(bào)酬我還是不怎么理解,國家規(guī)定勞務(wù)報(bào)酬不超800元是可以不用交稅的,但需要企業(yè)幫個(gè)人按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào);第二種情況個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬不超500元的,企業(yè)按500元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬,實(shí)際工作中,個(gè)人是否需要給企業(yè)提供500元代開發(fā)票,企業(yè)才可以正常入賬并進(jìn)行稅前扣除呢?如果可行的話,依據(jù)的是哪條法規(guī)呀?
老師好,我們給國外一單位支付服務(wù)費(fèi),他們只提供一份形式發(fā)票。我們需要納稅嗎?如果是支付給國外個(gè)人的,我們要代扣代繳,這是付給國外企業(yè)的,不需要代扣代繳吧?
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),收取服務(wù)費(fèi),開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會(huì)存在交附加稅的情況,但我們這個(gè)就是技術(shù)人員給對(duì)方提供了個(gè)咨詢服務(wù),也不會(huì)存在國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)的情況, 請(qǐng)問我在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候需要針對(duì)免稅服務(wù)費(fèi)的金額去繳納附加稅嗎
老師:您好!請(qǐng)問一下 我現(xiàn)在收到2張個(gè)人去稅務(wù)代開的發(fā)票,應(yīng)稅貨物或勞務(wù)服務(wù)名稱1、吊車租賃 代開企業(yè) 個(gè)人 身份證號(hào) 但是備注:叉車租賃,貨物勞務(wù)名稱經(jīng)營租賃;應(yīng)稅貨物或勞務(wù)服務(wù)名稱2、輪胎 代開企業(yè) 個(gè)人 身份證號(hào) 但是備注:貨物勞務(wù)商業(yè) 請(qǐng)問以上2種情況 我是否需要給他以勞務(wù)形勢代開代申報(bào)繳納個(gè)稅?
老師,個(gè)人給企業(yè)提供什么服務(wù)和貨物的情況之下需要給他代扣個(gè)稅?是不是只僅限于勞務(wù)報(bào)酬,如果是貨物或者其他的話就不需要了?
圖中問題一二,既然無權(quán)處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權(quán)都成立了么?為什么問題二還說無權(quán)處分下的所有權(quán)效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請(qǐng)問單位在付了當(dāng)月電費(fèi)時(shí)直接入了費(fèi)用,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師好,請(qǐng)問出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預(yù)收美金32700,其中扣38.5報(bào)文費(fèi),按照四月份第一個(gè)工作日匯率7.1775確認(rèn)預(yù)收款,結(jié)匯時(shí)金額:239265.08人民幣,五月份報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單運(yùn)費(fèi)235美金,保費(fèi)239美金,扣了郵遞費(fèi)47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個(gè)工作日匯率:7.2008確認(rèn)收入,5月20日結(jié)匯人民幣547496.36,當(dāng)日匯率:7.2108,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
那就是如果是勞務(wù)報(bào)酬的話,他無法給我們提供發(fā)票,我們也需要代開發(fā)票,然后自己承擔(dān)這部分代扣個(gè)稅,不然對(duì)公司是不是有什么風(fēng)險(xiǎn)?; 如果是貨物的話,他們無法提供發(fā)票,我們直接納稅調(diào)增就可以了是么?
是的,你的理解是對(duì)的。
那如果他們提供的是勞務(wù),無法提供發(fā)票,企業(yè)無法代扣個(gè)稅,對(duì)企業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
企業(yè)存在罰款的風(fēng)險(xiǎn)
好的老師,請(qǐng)問有沒相關(guān)的規(guī)定要求,如果不代扣個(gè)稅的話?
代扣代繳個(gè)稅是公司的義務(wù)。