您好,這個(gè)最好去查原因,把多做的紅沖掉就可以
老師,我期末資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整成正數(shù)?
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~是負(fù)數(shù),要怎么調(diào)成正數(shù)數(shù)呢?
現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量?jī)纛~金額是負(fù)數(shù),怎么調(diào)成正數(shù),調(diào)整哪張表的數(shù)據(jù)?
老師我的財(cái)務(wù)上幾個(gè)科目是負(fù)數(shù),要做審計(jì)怎么調(diào)成正數(shù)
現(xiàn)金流量表凈額是負(fù)數(shù),因業(yè)務(wù)需求,怎么調(diào)整成正數(shù)?
借: 管理費(fèi)用--社保 2000,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000,借:應(yīng)付職工薪酬---社保2000,其他應(yīng)收款500,貸:銀行存款2500,請(qǐng)問這些分錄怎么填列現(xiàn)金流量表?請(qǐng)寫明填列哪一類和金額,謝謝
老師,零售業(yè)結(jié)業(yè)做稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負(fù)債表科目余額,存貨17485,應(yīng)付賬款15179,未分配利潤(rùn)2305,應(yīng)該怎樣做分錄沖平才能提交稅所?具體分錄是
借: 管理費(fèi)用--社保 2000,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000,借:應(yīng)付職工薪酬---社保2000,其他應(yīng)收款500,貸:銀行存款2500,請(qǐng)問填入支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支出是2500元嗎?
小規(guī)模納稅人處置固定資產(chǎn),辦公樓和機(jī)器設(shè)備,怎么交稅?計(jì)稅依據(jù)?
老師你好,外賬工作內(nèi)容都有那些
稅收稅收編碼3502后面幾個(gè)0?
老師我用的財(cái)務(wù)軟件做賬有8個(gè)月了,但一直在購(gòu)進(jìn)原材料和庫(kù)存商品時(shí)都沒有設(shè)數(shù)量加單位,我現(xiàn)在加上可以嗎
收到的其他公司轉(zhuǎn)來的往來款計(jì)入現(xiàn)金流量表哪一類
老師,公司員工有其他經(jīng)營(yíng)所得,公司需要交稅嗎?還是這個(gè)員工要交什么稅
老師好,我公司稅控盤注銷了,現(xiàn)在開票是在電子稅務(wù)局上開票,之前的稅控盤服務(wù)費(fèi)現(xiàn)在還在繳納,說是開票有任何問題咨詢12366都是轉(zhuǎn)接他們服務(wù),一年費(fèi)用400., 對(duì)方給開票注明會(huì)員費(fèi),這個(gè)費(fèi)用還能抵扣增值稅嗎?
不是多做,是怎么把現(xiàn)金變成銀行
我的意思是比如之前發(fā)工資用的現(xiàn)金,現(xiàn)金賬就越來越多是負(fù)數(shù)了,現(xiàn)在我想把現(xiàn)金調(diào)成正數(shù),應(yīng)該怎么去弄?
是不是直接去銀行取現(xiàn)就可以?
借:庫(kù)存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)付款-法人
去銀行取現(xiàn)可不可以就導(dǎo)致現(xiàn)金增加,銀行減少是不是這么回事?
銀行存款肯定不能動(dòng),要不然銀行存款也對(duì)不上了
怎么怎么會(huì)對(duì)不上呢?
主要是得發(fā)生一個(gè)什么業(yè)務(wù)才能把這個(gè)現(xiàn)金賬給調(diào)成正數(shù)?
調(diào)賬就是
借:庫(kù)存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)付款-法人
這樣調(diào)就可以
那后面其他應(yīng)付款法人這個(gè)該怎么辦呢
公賬上有錢還給法人就可以
這個(gè)相當(dāng)于是法人代付了
那也不需要什么附件憑證嗎?這種比去銀行取現(xiàn)好是吧?
是的,這樣處理是最好的
哦哦謝謝老師,到時(shí)候還的話第2個(gè)分錄就直接其他應(yīng)付款增加銀行存款減少就行了?前后這兩次分錄的話都是不需要任何憑證材料的是嗎?直接就調(diào)了就完了?比如第1個(gè)分錄時(shí)也不需要法人去存現(xiàn)?第2個(gè)分錄是直接銀行轉(zhuǎn)給法人私賬就可以了嗎?
第二個(gè)到時(shí)支付了就用銀行回單附后面
那第1個(gè)就直接調(diào)什么原始材料都不用弄是吧?
是的, 第一個(gè)就是直接調(diào)賬
好的謝謝老師
不客氣,很高興幫你