你好,錯(cuò)了可以更正 但是你說填應(yīng)收賬款的是填哪兒,能截圖看下嗎
老師,小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報(bào)表,填寫增值稅專票銷售額與實(shí)際開票額,相差2元錢(實(shí)際12,申報(bào)表填寫的是10,)但票表比對通過,這種情況是一定需要修改的嗎? 如果去大廳改,一時(shí)拿不到公章,,, 從電子稅局的《申報(bào)錯(cuò)誤更正》來更正的話,提示下圖內(nèi)容,他這個(gè)只能識別代開的專票含稅額,自開的他那個(gè)識別不了,自開+代開實(shí)際含稅合計(jì)152251.89,,單獨(dú)代開含稅有128271.39,導(dǎo)致數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò),這種可以強(qiáng)制通過嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)稅額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”。在報(bào)增值稅時(shí)有這樣的報(bào)錯(cuò)。然后查以前的賬發(fā)現(xiàn)了是2020年2月3月的問題,這樣子的話可以直接在當(dāng)期正在申報(bào)的增值稅報(bào)表里更正嗎?還是改以前的報(bào)表?
老師,去年10份補(bǔ)繳5月的無票收入稅款,當(dāng)時(shí)直接更正了5月的增值稅申報(bào)表,但是沒有反結(jié)改報(bào)表喂沒改財(cái)務(wù)報(bào)表,造成后面一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入金額不一致,這種差異可以存在嗎,需要調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬嗎
老師好,五月份的時(shí)候我同一張報(bào)關(guān)單開兩張發(fā)票,然后在六月份的時(shí)候沖紅了,增值稅怎么報(bào)呀?
涉及發(fā)票抬頭是自然人不能抵扣公司企業(yè)所得稅的政策文件依據(jù)有嗎?
老師,2025年01月所屬期個(gè)稅申報(bào)有誤,后續(xù)月份都已經(jīng)申報(bào)了,新增不了人員,可以作廢掉2-5月的申報(bào)嗎,我更正01月的申報(bào)以后,再后續(xù)申報(bào)2-5月的
老師,我想問下,公司是生產(chǎn)型企業(yè),有其他進(jìn)項(xiàng)票,但是不是材料票的進(jìn)項(xiàng),開出去的銷售發(fā)票可以抵扣嘛,不一定非要一對一噻
代扣的個(gè)人社保應(yīng)記入應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)收款?
老師, 請問皮蛋免稅嗎
老師,汽車租賃,是不是可以按百分9和百分之13嗎?
老師,算日利率這邊按照365算還是360
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)收入怎么做賬務(wù)處理
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)收入怎么做賬務(wù)處理
就是畫紅圈的地方
我是按科目表當(dāng)月營業(yè)收入期未余額填報(bào),這樣上面的主表就跟財(cái)務(wù)數(shù)不匹配了
你好,這個(gè)跟應(yīng)收賬款沒有必然關(guān)系了。
那應(yīng)該填主營業(yè)務(wù)收入嗎?這樣主表欄的數(shù)據(jù)是這表一的數(shù)據(jù)上扣稅后金額
你好,是的。這個(gè)是收入里面的免稅收入含稅金額。
沒太明白老師說的,麻煩老師就告訴我填科目表里面哪個(gè)數(shù)
你好,你沒有扣除的話,就是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入。是按發(fā)生額不是余額??蠢麧櫛淼睦塾?jì)就行。 不過說起來,這個(gè)欄次,不是不需要自己填入嗎 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)的呀
老師,系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出的是開票金額,我們利潤表數(shù)據(jù)不是開票金額。我們銷售額次月按對方確認(rèn)金額開票
你好,你應(yīng)該按開的發(fā)票來了。不然會(huì)出問題的。
表一我是按利潤表累計(jì),現(xiàn)在主表是表一扣稅后的基本,到時(shí)候企業(yè)所得稅季報(bào)利潤表就跟增值稅不匹配
你好,你應(yīng)該都按發(fā)票來,不要自己去調(diào)。你一個(gè)按發(fā)票,一個(gè)不按,肯定不匹配。
老師,沒有我現(xiàn)在全按利潤表營業(yè)收入來
你好,系統(tǒng)是根據(jù)你填得金額來的。 你如果已經(jīng)開發(fā)票了,賬上就按開發(fā)票的金額+未開票的收入,一起作為收入,然后一起合計(jì)在這個(gè)表里面體現(xiàn)。
老師,收入公司要求按權(quán)責(zé)發(fā)生制。未開票,次月開票。我現(xiàn)在申報(bào)增值稅就按權(quán)責(zé)發(fā)生制收入申報(bào) 這樣有沒有問題,如果可以,那么我增值稅申報(bào)表主表銷售額就應(yīng)該跟利潤表里面的營業(yè)利潤匹配。如果老師覺有問題的地方麻煩指正。
你好,可以。但是你下月開發(fā)票的時(shí)候需要做不開票的負(fù)數(shù)
這樣到下個(gè)月的時(shí)候,整體就對的上了
我現(xiàn)在沒月就在未開票欄里面調(diào)整,調(diào)整到當(dāng)月申報(bào)利潤表里面的營業(yè)收入?,F(xiàn)在問題是表一總的銷售額按營業(yè)收入填列了,在主表顯示的是營業(yè)收入的扣稅后金額。我的營業(yè)收入就已經(jīng)是不含稅金額了。這就是我的疑問點(diǎn)
你好,這些表里面營業(yè)收入,本身就應(yīng)該按不含稅來填。
只有標(biāo)明了的,比如11和13才是含稅的。