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Q

老師,關(guān)于增值稅申報(bào)。表一(含稅銷售)是填科目表當(dāng)月應(yīng)收賬款期未余額?如果是這樣的話,那我前幾個(gè)申報(bào)就有誤,需要更正1-5月增值稅申報(bào),這樣可以自己在電子稅務(wù)局修改?

2025-06-12 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-12 16:37

你好,錯(cuò)了可以更正 但是你說填應(yīng)收賬款的是填哪兒,能截圖看下嗎

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快賬用戶9530 追問 2025-06-12 16:45

就是畫紅圈的地方

就是畫紅圈的地方
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快賬用戶9530 追問 2025-06-12 16:46

我是按科目表當(dāng)月營業(yè)收入期未余額填報(bào),這樣上面的主表就跟財(cái)務(wù)數(shù)不匹配了

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齊紅老師 解答 2025-06-12 16:46

你好,這個(gè)跟應(yīng)收賬款沒有必然關(guān)系了。

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快賬用戶9530 追問 2025-06-12 17:01

那應(yīng)該填主營業(yè)務(wù)收入嗎?這樣主表欄的數(shù)據(jù)是這表一的數(shù)據(jù)上扣稅后金額

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齊紅老師 解答 2025-06-12 17:02

你好,是的。這個(gè)是收入里面的免稅收入含稅金額。

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快賬用戶9530 追問 2025-06-12 17:18

沒太明白老師說的,麻煩老師就告訴我填科目表里面哪個(gè)數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-06-12 17:20

你好,你沒有扣除的話,就是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入。是按發(fā)生額不是余額??蠢麧櫛淼睦塾?jì)就行。 不過說起來,這個(gè)欄次,不是不需要自己填入嗎 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)的呀

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快賬用戶9530 追問 2025-06-13 10:12

老師,系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出的是開票金額,我們利潤表數(shù)據(jù)不是開票金額。我們銷售額次月按對方確認(rèn)金額開票

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齊紅老師 解答 2025-06-13 10:13

你好,你應(yīng)該按開的發(fā)票來了。不然會(huì)出問題的。

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快賬用戶9530 追問 2025-06-13 10:16

表一我是按利潤表累計(jì),現(xiàn)在主表是表一扣稅后的基本,到時(shí)候企業(yè)所得稅季報(bào)利潤表就跟增值稅不匹配

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齊紅老師 解答 2025-06-13 10:19

你好,你應(yīng)該都按發(fā)票來,不要自己去調(diào)。你一個(gè)按發(fā)票,一個(gè)不按,肯定不匹配。

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快賬用戶9530 追問 2025-06-13 10:31

老師,沒有我現(xiàn)在全按利潤表營業(yè)收入來

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齊紅老師 解答 2025-06-13 10:33

你好,系統(tǒng)是根據(jù)你填得金額來的。 你如果已經(jīng)開發(fā)票了,賬上就按開發(fā)票的金額+未開票的收入,一起作為收入,然后一起合計(jì)在這個(gè)表里面體現(xiàn)。

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快賬用戶9530 追問 2025-06-13 10:46

老師,收入公司要求按權(quán)責(zé)發(fā)生制。未開票,次月開票。我現(xiàn)在申報(bào)增值稅就按權(quán)責(zé)發(fā)生制收入申報(bào) 這樣有沒有問題,如果可以,那么我增值稅申報(bào)表主表銷售額就應(yīng)該跟利潤表里面的營業(yè)利潤匹配。如果老師覺有問題的地方麻煩指正。

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齊紅老師 解答 2025-06-13 10:47

你好,可以。但是你下月開發(fā)票的時(shí)候需要做不開票的負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-06-13 10:47

這樣到下個(gè)月的時(shí)候,整體就對的上了

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快賬用戶9530 追問 2025-06-13 10:51

我現(xiàn)在沒月就在未開票欄里面調(diào)整,調(diào)整到當(dāng)月申報(bào)利潤表里面的營業(yè)收入?,F(xiàn)在問題是表一總的銷售額按營業(yè)收入填列了,在主表顯示的是營業(yè)收入的扣稅后金額。我的營業(yè)收入就已經(jīng)是不含稅金額了。這就是我的疑問點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2025-06-13 10:53

你好,這些表里面營業(yè)收入,本身就應(yīng)該按不含稅來填。

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齊紅老師 解答 2025-06-13 10:54

只有標(biāo)明了的,比如11和13才是含稅的。

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你好,錯(cuò)了可以更正 但是你說填應(yīng)收賬款的是填哪兒,能截圖看下嗎
2025-06-12
同學(xué),正常是去更正以前的報(bào)表 ,如果 你在這個(gè)月更正,你最好保留證據(jù),以后稅務(wù)局說了,你好寫情況說明
2022-12-12
自開也是專票嗎這個(gè)?自開啥發(fā)票
2020-09-19
您好,就是您做了2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳沒有
2021-03-17
你好,按開票金額填寫,在無票收入的地方減掉一月份的
2022-03-10
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