上期留抵稅額是應(yīng)交增值稅的借方余額
有留抵稅額,不用交增值稅,這樣做可以嗎? 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_本期留抵稅額 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_上期留抵稅
老師你好,請問一下增值稅申報表上的期末留抵稅額是不是應(yīng)該等于財務(wù)報表上的應(yīng)交稅費的期末余額?
郭老師,現(xiàn)在問題是:未交增值稅的借方余額不是留抵嗎,或者轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額是留抵,可是賬上相反,用轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額
老師賬面的應(yīng)交增值稅余額是稅務(wù)網(wǎng)廳增值稅留抵額這個數(shù)嗎
老師,我1月發(fā)生的銷項稅額和上期期末留抵稅額抵減以后,增值稅申報表里還有期末留抵稅額,但是我賬套里是不顯示期末留抵稅額的,那我應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額還有余額,怎么處理。直接結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
老師好,五月份的時候我同一張報關(guān)單開兩張發(fā)票,然后在六月份的時候沖紅了,增值稅怎么報呀?
涉及發(fā)票抬頭是自然人不能抵扣公司企業(yè)所得稅的政策文件依據(jù)有嗎?
老師,2025年01月所屬期個稅申報有誤,后續(xù)月份都已經(jīng)申報了,新增不了人員,可以作廢掉2-5月的申報嗎,我更正01月的申報以后,再后續(xù)申報2-5月的
老師,我想問下,公司是生產(chǎn)型企業(yè),有其他進(jìn)項票,但是不是材料票的進(jìn)項,開出去的銷售發(fā)票可以抵扣嘛,不一定非要一對一噻
代扣的個人社保應(yīng)記入應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)收款?
老師, 請問皮蛋免稅嗎
老師,汽車租賃,是不是可以按百分9和百分之13嗎?
老師,算日利率這邊按照365算還是360
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)收入怎么做賬務(wù)處理
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)收入怎么做賬務(wù)處理
那我的報表上的留抵稅額應(yīng)該是和賬上的應(yīng)交增值稅借方余額一致吧
是,報表上的留抵稅額應(yīng)該是和賬上的應(yīng)交增值稅借方余額一致
老師,我有筆稅盤的抵扣入到稅費減免中了,但報表的留底就差這個金額
賬上做了減免,但申報表沒做 ?
老師,當(dāng)時申報表做了
既然申報表與賬上均做了,為何還有這個差額 ?
老師,我剛看了報表我填的稅額抵減中,期末余額有我填的金額,但主表中的留底還是上期的金額
但本期實際抵減為零
本期實際抵減也要填寫,才會抵增值稅
那都 是22年申報的了,可以更改嗎,但我前幾年的都沒抵扣,直接入到管理費用了
期初余額還有數(shù),現(xiàn)在可填寫到本期抵減
我填報表時把5年的金額填了,但我賬上只做了一年的稅額減免,其他年的給做到管理費用了,這怎么弄啊
做分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:管理費用-辦公費(紅字)
前幾年入的管理費了紅沖會影響損益吧
紅沖會影響當(dāng)期損益
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎
不用以前年度損益調(diào)整科目
老師,還有就是附去這筆,還差個十多元和報表上的對不上
調(diào)整賬務(wù),與申報表保持一致