小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第二個(gè) 因?yàn)榈谝粋€(gè)你沒(méi)有通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi),如果是通過(guò)了應(yīng)交稅費(fèi)的話也正確
學(xué)堂老師,匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,這樣寫分錄可以嗎?借:銀行存款, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅, 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄是借:未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,借-應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸銀行存款么
老師好,請(qǐng)問(wèn)收到匯算清繳退稅會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎?借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師好 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)測(cè) 企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄是不是直接計(jì)入當(dāng)期啊 借:所得稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi) 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳退稅了,做分錄借方 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸方 利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 收到錢 借方銀行存款 貸方應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅,對(duì)嗎
老師,公司員工個(gè)人所得稅繳納后,是員工自己向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送個(gè)人所得稅申報(bào)表還是辦稅人員報(bào)送個(gè)人所得稅申報(bào)表?
老師你好,我們公司是建筑勞務(wù)公司,2023年的工程完工,但還有發(fā)票沒(méi)開,稅務(wù)局讓我們把未開的發(fā)票確認(rèn)收入,這是必須要做的嗎?
老師,我3月份進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)勾選成功手動(dòng)填的申報(bào)表繳了稅。后期又改成進(jìn)項(xiàng)稅額0,導(dǎo)致欠稅。4月份全部勾選進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)產(chǎn)生留底抵欠稅16萬(wàn),還補(bǔ)繳了3月份的稅和滯納金。相當(dāng)于4月份沒(méi)有繳稅,現(xiàn)在5月份的申報(bào)表提示我期初未繳稅額25欄和30欄有出入。我有點(diǎn)看不懂,這個(gè)都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,期初未繳稅額和期末未繳稅額是從哪里來(lái)的
裝訂時(shí),科目余額表是在最上面還是在最下面
有金銀首飾的,個(gè)體戶在做稅務(wù)登記時(shí),是不是不能選擇定額核定啦
老師,我們是生產(chǎn)化肥企業(yè),本月生產(chǎn)了這三種含量的,領(lǐng)用原材料和生產(chǎn)入庫(kù)存商品可以只寫水溶肥還是要三個(gè)分開寫第二張圖片我做的不知道對(duì)不對(duì)
老師,個(gè)體工商戶稅務(wù)系統(tǒng)里面顯示,本月征期僅剩4天,是什么意思呀!個(gè)體戶不是按季申報(bào)嗎?為什么每月都會(huì)有這個(gè)提示呀!
老師,我們老板拿回來(lái)一張費(fèi)用普票,她說(shuō)當(dāng)公司費(fèi)用票報(bào)銷,但是這個(gè)錢又不是真的報(bào)銷給她。就是走個(gè)賬。該如何做賬?
水產(chǎn)品蝦開普票是免稅的嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)報(bào)表有利潤(rùn),而稅務(wù)申報(bào)表是虧損的(主要是研發(fā)費(fèi)用原因),是否可以分紅?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)準(zhǔn)則:借:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn);貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
這樣寫對(duì)嗎
對(duì)的是的對(duì)的是的
現(xiàn)在是上年度的所得稅匯算 屬于上年的 所以我就直接跳轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)
對(duì)的,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題,可以的