借:庫存商品 借:主營業(yè)務(wù)成本? 負數(shù)
老師,您好!我這邊做了一筆之前的退貨,借應(yīng)收負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費負數(shù),借主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),帶庫存商品負數(shù),我發(fā)現(xiàn)這樣做了之后,我到月底結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),這成本變得很高了,好像不正常,我這樣做是對的嗎?如果這樣做不對,我應(yīng)該怎么做?。?/p>
老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 老師審計這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師,我們廠之前銷售的產(chǎn)品已開專票,后期發(fā)生退貨,開出的發(fā)票已做出聲明,我們這邊不開紅字發(fā)票,讓對方做進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我該怎么做賬 借:??公司 10 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9 銷項稅額 1 現(xiàn)在要怎么做賬了
你好,老師 發(fā)貨403塊 發(fā)貨時 借:應(yīng)收賬款-牧原 134243.33 貸:主營業(yè)務(wù)收入 118799.41 應(yīng)交稅費-銷項稅 15443.92 收到貨款 借:銀行存款 134243.33 貸:應(yīng)收賬款 134243.33 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 57428.03 貸: 庫存商品 57428.03 這是之前發(fā)貨403塊做的分錄,現(xiàn)在由于之前搞錯了,現(xiàn)在退36024元給客戶,9月17日已退還,我要怎么做分錄呢?
未收到專票已賣出貨品暫估 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款 銷售給客戶 借應(yīng)收賬款客戶52.5 貸主營業(yè)務(wù)收入/外部單位及個人—名優(yōu)商品+稅率46.84 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額5.66 借主營業(yè)務(wù)成本/外部單位及個人—名優(yōu)商品46.84 貸庫存商品/商品—名優(yōu)商品46.84 但是客戶要退貨 那就是全都負數(shù)一下就行了是吧? 開出的銷項票在當月作廢,過了當月就負數(shù)開具行吧?
老師您好,員工出差向公司預(yù)支了一筆錢,回來報銷有多余款,員工可以直接退回公司賬戶嗎?
老師,我們是運輸公司,然后有外包幾個人員去拓展業(yè)務(wù),然后我們公司要付錢給他,請問這個要以什么費用付給他,然后需要什么資料,能從公戶上付錢給他嗎?付款摘要要寫什么?
老師,5月份新成立的公司在5月份需要做哪些賬呢
留底退稅跟賬上對不上,請問怎么辦?調(diào)賬的話,分錄怎么寫合適?賬上期初是-3845616.54,期末是-3652440.42,報表上4月份留底退稅期末是3047369.01
老師,前一年的賬務(wù)有誤,需要調(diào)整,怎么操作?
幾百的提貨運費沒有發(fā)票可以手寫收據(jù)入賬不做納稅調(diào)整嗎?對公轉(zhuǎn)款給個人
老師,請問我公司的進項發(fā)票,有9%和6%兩個稅點可以選擇,我們選擇要哪個對公司抵扣有利?
老師好[憨笑]我想請教一下您,民辦學(xué)校開學(xué)交學(xué)費學(xué)校贈送的床上用品和餐費該放到哪個科目呢?
做4s店的收銀需要提供擔保人,請問求職者有什么風(fēng)險?簽訂這樣協(xié)議需要注意什么?
為什么電子發(fā)票不能作廢只能紅沖?
那我開了。紅字發(fā)票?。∵@個又怎么做
?就是你做的這個 做借應(yīng)收(負數(shù))? 貸主營收入 ?銷項稅額(負數(shù))
那意思是,我還要做多一筆是嘛!結(jié)轉(zhuǎn)成本
意思是收入和成本都要紅沖
老師 你說沖成本 都在借方,不平
借:庫存商品 借:主營業(yè)務(wù)成本? ? 負數(shù)? 看好了,是負數(shù)
不平不平
都是借方,都是負數(shù),怎么平
?看看這樣 借:庫存商品 1000 借:主營業(yè)務(wù)成本? ? -1000