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增值稅申報(bào)表期末留底金額2000 賬務(wù)上是1000 差額1000元 查找原因是好幾年的原因!請(qǐng)問(wèn)怎么賬務(wù)處理呢??
老師,我期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2021年4月報(bào)表上面少申報(bào)了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)上我期末留底為0,但是做賬的話期末留底就要有少什么的這筆稅額,這個(gè)我該怎么做賬使期末數(shù)為零呢,我不想去更正申報(bào)稅額了
老師,收到稅務(wù)局留抵退稅,當(dāng)時(shí)留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報(bào)四月份增值稅時(shí)附表二中本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動(dòng)帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫(xiě)附表二自動(dòng)帶出的金額?
4月收到了稅務(wù)退的留底稅,賬上已做,但是4月現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金余額 跟資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金對(duì)不上,差額就是這筆的留抵稅,是什么原因呢
我的增值稅進(jìn)項(xiàng)期末留底賬上比申報(bào)表少一分錢(qián)怎么處理呢?發(fā)現(xiàn)是因?yàn)樯陥?bào)系統(tǒng)的小數(shù)取數(shù)與賬上差異,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理
這題的原始投資額是多少??jī)衄F(xiàn)值的式子怎么列?
你好老師,如果公司員工報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有發(fā)票,但是有付款憑證和購(gòu)貨清單,單次不超過(guò)500,這樣可以作為小額零星支出入賬稅前扣除嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)1-4月沒(méi)上班,5月工資1萬(wàn),用交個(gè)稅嗎
汽車(chē)租賃可以開(kāi)6%個(gè)點(diǎn)的票嘛,小規(guī)模
請(qǐng)問(wèn)我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開(kāi)了25萬(wàn),紅沖了上個(gè)季度9萬(wàn)元,小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn)的話,我這個(gè)季度不達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn),還能開(kāi)多少票
各位老師大家好,我們公司以前有技改項(xiàng)目,然后我發(fā)現(xiàn)一些賬務(wù)處理錯(cuò)誤,我想請(qǐng)教老師們,是把這些賬務(wù)重新調(diào),還是怎么處理才能正確呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
營(yíng)業(yè)外收入要開(kāi)票嗎,公司場(chǎng)棚損壞保險(xiǎn)公司賠償款,
無(wú)票收入可以一半年繳一次嗎,或一年繳一次
老師您好,銷(xiāo)方給我們開(kāi)設(shè)備的發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在價(jià)格漲了,可以開(kāi)補(bǔ)差發(fā)票嗎?名稱設(shè)備款,不填型號(hào),數(shù)量填一,備注寫(xiě)補(bǔ)差價(jià)和元發(fā)票信息
借: 管理費(fèi)用--社保 2000,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000,借:應(yīng)付職工薪酬---社保2000,其他應(yīng)收款500,貸:銀行存款2500,請(qǐng)問(wèn)這些分錄怎么填列現(xiàn)金流量表?請(qǐng)寫(xiě)明填列哪一類(lèi)和金額,謝謝
您好,1.核對(duì)賬面與報(bào)表數(shù)據(jù)口徑(如正負(fù)方向是否統(tǒng)一)。檢查退稅申請(qǐng)金額、到賬金額及會(huì)計(jì)處理是否完整。計(jì)算賬面變動(dòng)額與報(bào)表差異,找到問(wèn)題點(diǎn)。 2.未記賬退稅就補(bǔ)記,如果退稅已到賬,借:銀行存款6699809.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。報(bào)表錯(cuò)誤是直接修正報(bào)表數(shù)據(jù),不用調(diào)賬。沖銷(xiāo)原錯(cuò)誤分錄,按正確科目記賬。 賬面留抵減少額-3652440.42-(-3845616.54)=193176.12(可能為退稅或抵扣)報(bào)表與賬面期末差異3047369.01-(-3652440.42)=6699809.43(需補(bǔ)記退稅)