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202502期的免抵稅額我想形成退稅額,要怎么做

2025-06-11 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-11 08:59

你好,你的留底稅額小于等于免抵退稅額

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齊紅老師 解答 2025-06-11 08:59

當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額

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快賬用戶6242 追問 2025-06-11 09:02

那以前所屬期的免抵稅額應(yīng)該怎么弄

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齊紅老師 解答 2025-06-11 09:03

你看一下你之前有沒有留底。

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齊紅老師 解答 2025-06-11 09:04

一般有留底能退稅的情況下才能申報出口退稅。沒有留底的情況下你還想退稅,做不到。

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快賬用戶6242 追問 2025-06-11 09:04

我現(xiàn)在有留底了

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齊紅老師 解答 2025-06-11 09:04

別現(xiàn)在 就說你以前申報出口退稅的時候有沒有留底,不是現(xiàn)在

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快賬用戶6242 追問 2025-06-11 09:05

免抵稅額是可以抵扣銷項稅額么

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齊紅老師 解答 2025-06-11 09:12

你好,這個免抵稅額是抵減內(nèi)銷的。不退稅的。

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快賬用戶6242 追問 2025-06-11 09:14

抵減內(nèi)銷是什么意思,在申報的時候怎么弄

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齊紅老師 解答 2025-06-11 09:14

你好,出口退稅申報的時候就抵扣了。不能再單獨抵扣了。

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你好,你的留底稅額小于等于免抵退稅額
2025-06-11
你好,免抵稅額是指企業(yè)的期末留抵稅額小于應(yīng)退稅額產(chǎn)生的余額,即企業(yè)留抵稅額不足以退還的金額。 免抵稅額在申報表上的體現(xiàn):當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額時,當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額,當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額;當(dāng)期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額時,當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額,當(dāng)期免抵稅額=0。 免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個角度考慮,假如這部分退稅,那么內(nèi)銷那部分就要交稅。這樣此部分不退,內(nèi)銷相應(yīng)的部分也不交,就兩相抵了。
2024-03-27
您好!很高興為您解答,請稍等
2024-03-24
?你好;? ??免抵退稅中抵稅是進(jìn)項稅額抵減銷稅額?進(jìn)項稅額不用轉(zhuǎn)出?
2022-11-03
您好!留抵退稅是你們出口要退的稅大于你們內(nèi)銷要交的稅,所以才行程留抵的
2022-03-13
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