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老師,我們公司工資虛做的,有2個(gè)人員被幾個(gè)公司同時(shí)做工資投訴到稅務(wù),稅務(wù)給法人打電話了,我們公司現(xiàn)在是直接付錢給該這2名人員繳納了個(gè)稅?還是重新把24-25年的個(gè)稅重新申報(bào)減員再做年報(bào)納稅調(diào)增比較穩(wěn)妥?

2025-06-10 12:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-10 12:41

同學(xué),你好 重新申報(bào)減員,納稅調(diào)整比較合適

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快賬用戶9643 追問(wèn) 2025-06-10 14:38

老師,我把24-25年這2人的工資全部撤下來(lái)了,是24-25年每個(gè)季度的季報(bào)重新改過(guò)么?還是只是在年報(bào)那里改就行了

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齊紅老師 解答 2025-06-10 14:42

同學(xué),你好 每個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表都要更正,季度報(bào)表也要改

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同學(xué),你好 重新申報(bào)減員,納稅調(diào)整比較合適
2025-06-10
你好這個(gè)情況需要納稅調(diào)增20和21年才對(duì)的,因?yàn)槟銈冇绊懙氖?0和21年的利潤(rùn)
2025-04-15
首先明確企業(yè)所得稅的計(jì)算方法: 企業(yè)所得稅通常是應(yīng)納稅所得額乘以適用稅率。 應(yīng)納稅所得額 = 收入總額 - 不征稅收入 - 免稅收入 - 各項(xiàng)扣除 - 以前年度虧損。 對(duì)于本次納稅調(diào)增的情況: 因?yàn)榧{稅調(diào)增了 125000 元,假設(shè)沒(méi)有其他調(diào)整事項(xiàng)和不征稅收入、免稅收入、以前年度虧損等情況,且企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。 那么調(diào)增后應(yīng)納稅所得額增加了 125000 元。 增加的企業(yè)所得稅 = 125000×25%=31250 元。
2024-10-24
那就舊公司做成離職,然后新公司再做增員就可以了
2020-08-05
您好,不建議是可以稅前扣除的、謝謝
2021-11-29
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