單獨建賬套,單獨核算
老師就是底下的分公司像集團借了45萬作為開辦費,現(xiàn)在費用基本已經(jīng)支出,分公司已經(jīng)做了賬如圖所示,但是現(xiàn)在要把這些費用劃歸為集團,不屬于分公司的費用 該怎么處理
請問下,我們公司現(xiàn)在委托別的集團公司管理。會計賬務(wù)上如何處理呢。因為前期稅務(wù)有報稅,后期如果單獨開賬,所得稅不一致怎么辦呢
請問下,我們公司現(xiàn)在委托別的集團公司管理。會計賬務(wù)上如何處理呢。因為前期稅務(wù)有報稅,后期如果單獨開賬,所得稅不一致怎么辦呢
請問下,我們公司現(xiàn)在委托別的集團公司管理。會計賬務(wù)上如何處理呢。因為前期稅務(wù)有報稅,后期如果單獨開賬,所得稅不一致怎么辦呢
老師我們現(xiàn)在是吉林省公司,現(xiàn)在公司改名了,在南方新成立的的總集團,也就是現(xiàn)在的吉林省公司變成南方新成立集團的分公司,但是稅號名稱全都改了,我現(xiàn)在吉林公司的帳務(wù)匯總到截團下邊的分公司,還是單獨重新建賬,以前的公司要注銷。
麻煩問下前期申報的增值稅和附加稅由于申報表金額變動,隔了幾個月后申請了留抵退稅,現(xiàn)已到賬,現(xiàn)在要怎么做賬?
公司的開票資料要在哪里查詢?
現(xiàn)在做的這個分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 本月只有銷項,下一步應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出
老師你好,接觸勞動合同那個一次性補償收入包括正常工資嗎?還是單獨的賠償部分?補償收入里面的免稅收入對少金額是免稅的?
老師一個個體的鐵絲廠一般納稅人,工資計提了,一年了但是沒有發(fā)放記錄和憑證,怎么處理,還用每個月補憑證嗎?用現(xiàn)金補,怎么處理合適?
沒有收到發(fā)票,但是實際支出了,需要繳納企業(yè)所得稅嘛?
老師 麻煩您問一下 有做內(nèi)帳的表格嗎 謝謝
一般納稅人,應(yīng)繳稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是怎么用的:轉(zhuǎn)當(dāng)期應(yīng)交未交增值稅 (最常見情況:銷項稅額 > 進項稅額等): 計算:應(yīng)交增值稅貸方余額(銷項稅額 + 進項稅額轉(zhuǎn)出 + 出口退稅) > 應(yīng)交增值稅借方余額(進項稅額 + 已交稅金 + 減免稅款) 會計分錄 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) (差額 = 貸方余額 - 借方余額) 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 (差額),是這樣做還是要把應(yīng)交增值稅-銷項進項做套憑證結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,請問公司員工個人報銷的差旅費拿了個人抬頭的發(fā)票時候可以報銷
老師,5月申報年度企業(yè)所得稅計提在那個月計提
之前是總公司做賬的
分公司單獨建,不在總公司核算了
那初始建賬,我需要怎么做呀?
還有分公司需要準備那些軟件以及材料
若能區(qū)分分公司的期末余額,按余額建期初
那要是沒有余額呢
沒有余額,期初按0建賬