借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 ? 貸:應交稅費-未交增值稅
上月出了一筆借銀行存款298.64,貸其他業(yè)務收入281.74,貸應交稅費-增值稅銷項稅額16.9。實際上這筆款不應該做其他業(yè)務收入,那這個稅額應該怎么沖。
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉出未交增值稅 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
@郭老師 那請問老師 我的分錄應該怎樣做呢 我做了 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 就直接做了結轉 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 結轉進項稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣給抵了 老師 我錯在哪里了
月末應交稅費增值稅余額是9000,現在交增值稅分錄怎么寫呢,之前的分錄 收入,借應收賬款貸主營收入 應交增值稅銷項稅額 成本,借主營成本應交稅費進項稅額,貸應付賬款 銷項稅額-進項稅額就是等于9000應交,現在繳納分錄怎么寫
這個月做借銀行存款貸其他業(yè)務收入貸應交稅費_應交增值稅(銷項)下個月申報,增值稅(銷項)直接抵扣了,還要做增值稅分錄嗎,怎么做
出售自用廠房。開票稅率是多少?都需要繳納什么稅?
老師同一個員工在同一家企業(yè)有2份工資,一份是3000有勞動合同帶保險,另份沒有保險工資也是3000沒有合同 用交個稅嗎
酒店籌建取得專票多可以一直不用交增值稅嗎,還是要控制稅負交點稅呢
老師在嗎?請問一下4月給一個人增員了,扣了3和4月社保費,我是4月份給她發(fā)了工資4月也申報了個稅,這個賬務是怎么處理的呀?
什么是簡易征收清包工
請問什么是以簡易征收清包工的形式招投標
房開公司什么時候要申報土地增值稅?
麻煩問一下是不是新成立的有限合伙里面的合伙人,每個人都必須要申報個稅 還是只申報一個法人就可以 因為都是零申報
我就是想問下像我這種情況:總公司是小微,分公司是一般納稅人(非小微),所得稅獨立核算的,可以享受6稅2費減半嗎?前面我們是小規(guī)模的時是可以的,現在就不行了,是這樣的嗎?
2021年的企業(yè)所得稅,應納稅所得額100萬以下是2.5%,100萬到300萬是多少?如何計算?我現在應納稅所得額是139萬
那銷項稅額怎么辦不就有余額嗎
轉出未交也有余額
這倆個科目怎么處理呀
不需要糾結那些余額,只管計算正確和申報稅正確
還是不太明白這兩個科目以后怎么處理
沒有規(guī)定必須沖平哈,正確申報了增值稅就完事了。不要犯強迫癥,稅局也不會管那些科目是否平