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現在做的這個分錄是 借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 本月只有銷項,下一步應該怎么做轉出

2025-06-10 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-10 16:44

借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 ? 貸:應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶2814 追問 2025-06-10 16:46

那銷項稅額怎么辦不就有余額嗎

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快賬用戶2814 追問 2025-06-10 16:47

轉出未交也有余額

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快賬用戶2814 追問 2025-06-10 16:48

這倆個科目怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2025-06-10 16:50

不需要糾結那些余額,只管計算正確和申報稅正確

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快賬用戶2814 追問 2025-06-10 16:53

還是不太明白這兩個科目以后怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-06-10 16:54

沒有規(guī)定必須沖平哈,正確申報了增值稅就完事了。不要犯強迫癥,稅局也不會管那些科目是否平

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借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 ? 貸:應交稅費-未交增值稅
2025-06-10
借應收賬款 貸以前年度損益調整99869?9萬 應交稅費,應交增值稅銷項9869, 你看下當時增值稅和所得稅申報了嗎?增值稅沒有申報的,需要補申報所得稅的匯算清繳、納稅調增。
2025-03-12
同學,你好 不對,第一個借:以前年度損益調整 -99869
2025-03-12
同學你好,分錄是對的;
2020-11-03
你好,一般這樣就可以, 1, 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費~銷項稅額 轉出未交增值稅 2,借,應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費~未交增值稅
2020-09-11
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