你好,你這個借,銀行存款貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅/城建稅等 然后借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加貸,稅金及附加。
2019年3月底增值稅留抵0,因?yàn)?019年底買個吊車固定資產(chǎn),然后進(jìn)項(xiàng)稅額到現(xiàn)在還沒有抵扣完,2022年3月增值稅已申報(bào),剩下6萬的增值稅留抵,現(xiàn)在申請退稅,填寫的制度性留抵退稅申請表,有幾個不知道怎么寫
請問一下,企業(yè)上個月申請?jiān)鲋刀惔媪苛舻锥愵~退稅,這個月的增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出已自動體現(xiàn),那需要在附表四的本期調(diào)減額體現(xiàn)這部分金額嗎?
老師好,請問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
請問10月和12月增值稅附加稅已經(jīng)申報(bào)完,現(xiàn)在更正了10月和12月的報(bào)表,10月補(bǔ)交了十幾元的增值稅附加稅,還有0.42元的滯納金,12月已已經(jīng)退回多交的十幾元增值稅附加稅,當(dāng)然都已經(jīng)入賬,按照未更正之前坐分錄,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬
麻煩問下前期申報(bào)的附加稅由于申報(bào)表金額變動,隔了幾個月后申請了留抵退稅,現(xiàn)已到賬,現(xiàn)在要怎么做賬?
你好,北京同桌伴學(xué)怎么聯(lián)系
沒有相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以開銷項(xiàng)發(fā)票嗎
是的也,老師,你剛才讓我把企業(yè)所得稅清算的三張表,發(fā)您
沒有相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以開銷項(xiàng)嗎
醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠?《財(cái)政部?國家稅 務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》?財(cái)稅 〔2016〕36號附件3第一條第(七)款政策解讀,老師這個政策能不能幫我解讀一下,稅局打電話說我們不應(yīng)該享受這個政策,但是之前一直按這個政策申報(bào)增值稅的
只有資產(chǎn)負(fù)債表利潤表,還有年度科目余額表,稅局填報(bào)經(jīng)營現(xiàn)金凈流量應(yīng)該抓取哪些項(xiàng)目數(shù)據(jù)求和
財(cái)報(bào)截止五月所有者權(quán)益是虧損42萬,注冊資本200,實(shí)繳40萬,如果繳納稅款稅金是多少
你好建筑公司開出工程款發(fā)票,然后收到工程款,可以這樣記賬嗎開票借:應(yīng)收賬款貸:預(yù)收賬款貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額收款借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款月末結(jié)賬借:預(yù)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入
不知道怎么拍也老師
老師。國稅給我打電話,說我的某個項(xiàng)目沒交印花稅,他是怎么監(jiān)管到的呢,其實(shí)這個項(xiàng)目剛簽訂合同,還沒到征日呀
附加稅進(jìn)稅金及附加,那增值稅呢?
你好,增值稅這個你是少了收入的話就要沖減收入。
分錄怎么做呢
你好借主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,應(yīng)收賬款
金額不大,就200多塊錢,我能不能全部沖減稅金及附加,因?yàn)槎疾恢喇?dāng)時(shí)別人調(diào)的是哪筆了
你好,不行的,是增值稅的就要調(diào)增值稅了。
好的,謝謝,那我再查查吧
你好,不用客氣的了。