是的,需要繳納做納稅調(diào)增的
想問下利息支出如果我實收資本沒到位企業(yè)所得稅納稅清繳的時候需要納稅調(diào)增嗎?
公司的收入小于支出的費用用繳納企業(yè)所得稅么如果不繳納企業(yè)所得稅那收入需要累計到大于支出在繳納企業(yè)所得稅么
老師,運輸發(fā)票沒收到,但實際支付出去了,這個月涉及企業(yè)所得稅,該怎么處理呢
我單位是自收自支單位,2022年度盈余80萬,期間沒有繳納過企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年度申報企業(yè)所得稅報表,要如何計算我單位企業(yè)所得稅實際需繳納金額呢?
老師,請問下收入確認的問題,就是稅務上開票了,繳納了增值稅,但是實際上沒有收款,企業(yè)所得稅怎么申報?
老師你好,個人是公司法定代表人,但是他有自己種植農(nóng)產(chǎn)品,我們公司可以用他來開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票嗎
老師,領導讓算企業(yè)盈虧平衡點,這個怎么算
采購無發(fā)票可以不入賬嗎
老師,公司監(jiān)視是啥意思啊
老師,員工年工資沒有超過6萬,不需要繳納個稅。也需要在個稅app里面做個稅的匯算清繳嗎?
老師您好!請問4月交了增值稅,銷項累計是186600,進項待抵扣是178500,交了8100元的增值稅,分錄這樣處理可以嗎,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額186600,貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅178500,貸:應交稅費-未交增值稅8100,謝謝
老師好,合作社開具的收款收據(jù)餓能當做發(fā)票使用嗎
老師,5月個稅已經(jīng)申報,稅款已繳納,還能更正申報嗎?有個員工這次發(fā)放端午節(jié)過節(jié)費200元,忘記計入工資收入一起申報個稅了。是在這次更正申報還是在下個月申報6月個稅的時候再補加進去申報呢?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,端午節(jié)老板買的粽子禮盒,對方開的是專票。請問收到專票,不要求對方重新開具發(fā)票的話,就直接按照發(fā)票上價稅合計金額來入賬也可以嗎?還是說,需要讓對方重新開具普票給我們?
收到去年企業(yè)所得稅退稅,會計分錄