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沒有收到發(fā)票,但是實際支出了,需要繳納企業(yè)所得稅嘛?

2025-06-10 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-10 16:41

是的,需要繳納做納稅調(diào)增的

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是的,需要繳納做納稅調(diào)增的
2025-06-10
同學您好,一般可以正常入賬,沒票需納稅調(diào)整 沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除
2022-04-07
按預付賬款處理,收到發(fā)票后,平預付賬款
2023-03-28
你好,對的是的,也需要填寫的,不需要調(diào)增調(diào)減的也得填寫。
2022-04-27
自收自支單位也需要根據(jù)國家的稅收法規(guī)繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅納稅期限為每年的3月1日至5月31日。您的單位也需要在規(guī)定期限內(nèi)按照以下步驟計算企業(yè)所得稅: 1. 先計算可抵扣費用??傻挚圪M用是指發(fā)生在當期的、必要支出或費用,包括工資、福利費用、租金、折舊、利息等。 2. 再計算應納稅所得額。應納稅所得額=收入-可抵扣費用。 3. 根據(jù)應納稅所得額,按照企業(yè)所得稅稅率表,計算出應納稅額。 4. 如果你的單位盈余80萬元的話,需要將盈余作為應納稅所得額, 相應地,需要繳納企業(yè)所得稅。 假設您單位的應納稅所得額為80萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%(2022年),則應繳納的企業(yè)所得稅為20萬元。當然,這只是個大概的計算,具體的計算金額還需根據(jù)您單位的具體情況進行核算。
2023-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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