您好,還是收入-成本費(fèi)用=利潤來交所得稅,應(yīng)收款不是利潤表的科目,有沒有收到款跟我們的利潤是沒有關(guān)系的

老師,請問如果當(dāng)月開具了發(fā)票,但是沒有確認(rèn)收入,那申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要做收入申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
老師企業(yè)開出增值稅發(fā)票,但對方企業(yè)還未收貨在賬上也就沒有確認(rèn)收入,再報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是確認(rèn)收入還是不缺人收入?
老師,去年12月份,我們根據(jù)設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成進(jìn)度確認(rèn)收入已經(jīng)繳納增值稅和所得稅,但實(shí)際還沒開票,今年3月開票了,但我忘了申報(bào)時(shí)剔除這部分,怎么辦?重復(fù)確認(rèn)收入和繳納稅款,是下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)沖回,還是去稅務(wù)做更正申報(bào)?
老師,請問下這題的第三點(diǎn),企業(yè)所得稅上不確認(rèn)收入,那增值稅呢確認(rèn)收入嗎?是否需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額?
有一個(gè)服務(wù)合同月定12.20收款。實(shí)際上11.20就收款了。但是是在12月份開票。請問下這種情況,11月做預(yù)收款,12月份開票報(bào)增值稅確認(rèn)收入嗎?
還是說這個(gè)銷項(xiàng)稅額,無論是普票或?qū)F倍夹枰?jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證出錯(cuò)怎么辦
樸老師進(jìn)。 房開企業(yè)自用房地產(chǎn)和對外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積??? 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬,分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬,需要交多少稅
一般做審計(jì)報(bào)告,哪些報(bào)告內(nèi)容不披露對企業(yè)比較好或者沒有差別
老師,我們公司老板用自己的錢買了5萬的東西送人,發(fā)票也開到公司名下了,但是送人的時(shí)候開了4萬的發(fā)票給客戶,請問老師,我們應(yīng)該按照4萬來入賬算折舊,還是5萬來入賬呀
老師,我剛剛?cè)肼毟杏X有點(diǎn)手忙腳亂的。我是在一家餐飲管理公司,有15家店,都是小規(guī)模的。我接手了其中的兩家,現(xiàn)在是已經(jīng)把10月份的內(nèi)賬結(jié)完了,接下來要整理外賬部分。我有點(diǎn)不懂,外賬怎么做賬呀?是另外做憑證,那是不是就要有另外的賬套呀?
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項(xiàng)以后,再付給供應(yīng)商,沒有利潤,沒有成本,但是開了往來發(fā)票。算不算虛開發(fā)票?
#提問 老師:#提問 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置? 可以讓法定代表人在個(gè)人所得稅app操作設(shè)置密碼 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以嗎? 區(qū)大廳辦理需要戴什么? 老師:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人web怎么操作?
老師,債務(wù)重組債務(wù)方以非貨幣性資產(chǎn)清償不是應(yīng)該沖減債務(wù)的賬面價(jià)值和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的賬面價(jià)值、 差額計(jì)入其他收益嗎


通過溝通了解發(fā)現(xiàn),目前是開具增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)上就確認(rèn)收入,實(shí)際上開具發(fā)票后還未全部發(fā)貨,也沒有進(jìn)行調(diào)試,未達(dá)到收入確認(rèn)條件。增值稅角度,發(fā)票開具應(yīng)確認(rèn)增值稅收入;企業(yè)所得稅上,分期收款方式銷售貨物的,按照合同約定的收款日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。 根據(jù)公司銷售合同約定,分期收款方式銷售貨物的,應(yīng)該按照合同約定的收款日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn),目前發(fā)票開具就確認(rèn)了收入,收入確認(rèn)存在問題,這個(gè)問題麻煩解答一下
您好,如果公司的合同確實(shí)約定是分期收款,那我們可以把這個(gè)收入沖回,更正申報(bào)4季并所得稅申報(bào)表,需要有足夠的資料說服稅務(wù),本身 增值稅和所得稅的收入是允許有差異的, 分期收款:銷售合同或協(xié)議約定的價(jià)款和付款日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。付款方提前付款的,在實(shí)際付款日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。
如果不做更正,開票后當(dāng)期不確定收入,稅務(wù)會(huì)監(jiān)控到嗎?
您好,稅務(wù)確實(shí)會(huì)比對,我們寫過說明,真實(shí)的情況寫好就可以,
不確認(rèn)收入會(huì)不會(huì)對高新申報(bào)有影響?
您好,不會(huì)的,我們又沒有做錯(cuò),是按稅法要求來的
高新收入需要按高新產(chǎn)品占總收入的60%以上,稅務(wù)上沒有確認(rèn)收入沒有影響嗎?
您好,沒有達(dá)到當(dāng)然有影響,咱也不可以是這一筆收入就導(dǎo)致不達(dá)60%了,收入肯定要超過這個(gè)比例,萬一 有調(diào)整我們不就滿足不了了