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老師,請(qǐng)問(wèn)下收入確認(rèn)的問(wèn)題,就是稅務(wù)上開(kāi)票了,繳納了增值稅,但是實(shí)際上沒(méi)有收款,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?

2024-03-14 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-14 12:05

您好,還是收入-成本費(fèi)用=利潤(rùn)來(lái)交所得稅,應(yīng)收款不是利潤(rùn)表的科目,有沒(méi)有收到款跟我們的利潤(rùn)是沒(méi)有關(guān)系的

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快賬用戶(hù)7483 追問(wèn) 2024-03-14 12:07

通過(guò)溝通了解發(fā)現(xiàn),目前是開(kāi)具增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)上就確認(rèn)收入,實(shí)際上開(kāi)具發(fā)票后還未全部發(fā)貨,也沒(méi)有進(jìn)行調(diào)試,未達(dá)到收入確認(rèn)條件。增值稅角度,發(fā)票開(kāi)具應(yīng)確認(rèn)增值稅收入;企業(yè)所得稅上,分期收款方式銷(xiāo)售貨物的,按照合同約定的收款日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。 根據(jù)公司銷(xiāo)售合同約定,分期收款方式銷(xiāo)售貨物的,應(yīng)該按照合同約定的收款日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn),目前發(fā)票開(kāi)具就確認(rèn)了收入,收入確認(rèn)存在問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題麻煩解答一下

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齊紅老師 解答 2024-03-14 12:14

您好,如果公司的合同確實(shí)約定是分期收款,那我們可以把這個(gè)收入沖回,更正申報(bào)4季并所得稅申報(bào)表,需要有足夠的資料說(shuō)服稅務(wù),本身 增值稅和所得稅的收入是允許有差異的, 分期收款:銷(xiāo)售合同或協(xié)議約定的價(jià)款和付款日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。付款方提前付款的,在實(shí)際付款日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。

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快賬用戶(hù)7483 追問(wèn) 2024-03-14 18:41

如果不做更正,開(kāi)票后當(dāng)期不確定收入,稅務(wù)會(huì)監(jiān)控到嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 18:43

您好,稅務(wù)確實(shí)會(huì)比對(duì),我們寫(xiě)過(guò)說(shuō)明,真實(shí)的情況寫(xiě)好就可以,

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快賬用戶(hù)7483 追問(wèn) 2024-03-14 18:44

不確認(rèn)收入會(huì)不會(huì)對(duì)高新申報(bào)有影響?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 18:44

您好,不會(huì)的,我們又沒(méi)有做錯(cuò),是按稅法要求來(lái)的

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快賬用戶(hù)7483 追問(wèn) 2024-03-14 18:46

高新收入需要按高新產(chǎn)品占總收入的60%以上,稅務(wù)上沒(méi)有確認(rèn)收入沒(méi)有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 18:47

您好,沒(méi)有達(dá)到當(dāng)然有影響,咱也不可以是這一筆收入就導(dǎo)致不達(dá)60%了,收入肯定要超過(guò)這個(gè)比例,萬(wàn)一 有調(diào)整我們不就滿(mǎn)足不了了

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您好,還是收入-成本費(fèi)用=利潤(rùn)來(lái)交所得稅,應(yīng)收款不是利潤(rùn)表的科目,有沒(méi)有收到款跟我們的利潤(rùn)是沒(méi)有關(guān)系的
2024-03-14
未開(kāi)票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?–已開(kāi)票
2025-03-12
你好,可以的,可以這么做的,紅沖你的無(wú)票收入就可以的,前提這個(gè)月是你有開(kāi)發(fā)票的收入嗎?
2022-04-26
不需要的 沒(méi)有做收入不用
2020-08-29
你好,只要在年底之前你能做了,收入沒(méi)有問(wèn)題。
2023-12-04
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