您好,還是收入-成本費(fèi)用=利潤(rùn)來(lái)交所得稅,應(yīng)收款不是利潤(rùn)表的科目,有沒(méi)有收到款跟我們的利潤(rùn)是沒(méi)有關(guān)系的
老師,請(qǐng)問(wèn)如果當(dāng)月開(kāi)具了發(fā)票,但是沒(méi)有確認(rèn)收入,那申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要做收入申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
老師企業(yè)開(kāi)出增值稅發(fā)票,但對(duì)方企業(yè)還未收貨在賬上也就沒(méi)有確認(rèn)收入,再報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是確認(rèn)收入還是不缺人收入?
老師,去年12月份,我們根據(jù)設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成進(jìn)度確認(rèn)收入已經(jīng)繳納增值稅和所得稅,但實(shí)際還沒(méi)開(kāi)票,今年3月開(kāi)票了,但我忘了申報(bào)時(shí)剔除這部分,怎么辦?重復(fù)確認(rèn)收入和繳納稅款,是下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)沖回,還是去稅務(wù)做更正申報(bào)?
有一個(gè)服務(wù)合同月定12.20收款。實(shí)際上11.20就收款了。但是是在12月份開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)下這種情況,11月做預(yù)收款,12月份開(kāi)票報(bào)增值稅確認(rèn)收入嗎?
老師 現(xiàn)在有一筆銷(xiāo)售固定資產(chǎn)的其他業(yè)務(wù)收入,金額比較大。先開(kāi)了發(fā)票,會(huì)計(jì)上未達(dá)到收入確認(rèn)條件,我們先記了忘了沒(méi)有確認(rèn)收入。我申報(bào)增值稅就按照開(kāi)票收入申報(bào),企業(yè)所得稅就按照做賬的數(shù)據(jù)申報(bào)?這樣有問(wèn)題嗎
老師,您好,我接手的一個(gè)公司,才知道,四月份的個(gè)稅還沒(méi)有在自然人扣繳端申報(bào),這種情況,是可以直接在軟件里面選擇4月份,進(jìn)行補(bǔ)申報(bào),還是要讓稅務(wù)那邊修改后臺(tái),我才能補(bǔ)申報(bào)4月個(gè)稅?
一般納稅人還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 本企業(yè)是挖機(jī)租賃公司,我們的成本是油費(fèi),人工,修理費(fèi),還有外請(qǐng)租挖機(jī)。 但由于建棚子放挖掘機(jī)和輪胎配件等,購(gòu)買(mǎi)了一批鋼材請(qǐng)了工人建,請(qǐng)問(wèn)老師,買(mǎi)的鋼材發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
請(qǐng)問(wèn)老師繳納匯算清繳企業(yè)所得稅分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做當(dāng)期損益是不是分錄這樣 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
老師 商貿(mào)公司能經(jīng)營(yíng)范圍是啥啊 這些商貿(mào)公司能經(jīng)營(yíng)嗎 還有經(jīng)營(yíng)生物科技公司,需要什么標(biāo)準(zhǔn)
請(qǐng)問(wèn)老師,火車(chē)票報(bào)銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)表上填哪里?
老師 商貿(mào)公司能經(jīng)營(yíng)范圍是啥啊 這些商貿(mào)公司能經(jīng)營(yíng)嗎 還有經(jīng)營(yíng)生物科技公司,需要什么標(biāo)準(zhǔn)
老師 商貿(mào)公司能經(jīng)營(yíng)范圍是啥啊 這些商貿(mào)公司能經(jīng)營(yíng)嗎 還有經(jīng)營(yíng)生物科技公司,需要什么標(biāo)準(zhǔn)
一張?jiān)紤{證牽扯了好幾筆分錄記賬憑證,裝訂的時(shí)候應(yīng)該怎么弄?老師
制造企業(yè)卡車(chē),叉車(chē)的保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入什么科目
通過(guò)溝通了解發(fā)現(xiàn),目前是開(kāi)具增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)上就確認(rèn)收入,實(shí)際上開(kāi)具發(fā)票后還未全部發(fā)貨,也沒(méi)有進(jìn)行調(diào)試,未達(dá)到收入確認(rèn)條件。增值稅角度,發(fā)票開(kāi)具應(yīng)確認(rèn)增值稅收入;企業(yè)所得稅上,分期收款方式銷(xiāo)售貨物的,按照合同約定的收款日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。 根據(jù)公司銷(xiāo)售合同約定,分期收款方式銷(xiāo)售貨物的,應(yīng)該按照合同約定的收款日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn),目前發(fā)票開(kāi)具就確認(rèn)了收入,收入確認(rèn)存在問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題麻煩解答一下
您好,如果公司的合同確實(shí)約定是分期收款,那我們可以把這個(gè)收入沖回,更正申報(bào)4季并所得稅申報(bào)表,需要有足夠的資料說(shuō)服稅務(wù),本身 增值稅和所得稅的收入是允許有差異的, 分期收款:銷(xiāo)售合同或協(xié)議約定的價(jià)款和付款日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。付款方提前付款的,在實(shí)際付款日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。
如果不做更正,開(kāi)票后當(dāng)期不確定收入,稅務(wù)會(huì)監(jiān)控到嗎?
您好,稅務(wù)確實(shí)會(huì)比對(duì),我們寫(xiě)過(guò)說(shuō)明,真實(shí)的情況寫(xiě)好就可以,
不確認(rèn)收入會(huì)不會(huì)對(duì)高新申報(bào)有影響?
您好,不會(huì)的,我們又沒(méi)有做錯(cuò),是按稅法要求來(lái)的
高新收入需要按高新產(chǎn)品占總收入的60%以上,稅務(wù)上沒(méi)有確認(rèn)收入沒(méi)有影響嗎?
您好,沒(méi)有達(dá)到當(dāng)然有影響,咱也不可以是這一筆收入就導(dǎo)致不達(dá)60%了,收入肯定要超過(guò)這個(gè)比例,萬(wàn)一 有調(diào)整我們不就滿(mǎn)足不了了