需要先去社保局開(kāi)通社保賬戶
老師你好,一個(gè)新公司,第一次申報(bào)個(gè)稅和社保,發(fā)放工資,流程是什么,如何操作
老師,社保有積分的人員轉(zhuǎn)入我們公司,我應(yīng)該怎樣操作,社保積分怎么操作呢
老師,我們和公司是合作關(guān)系,但是他們公司的賬戶封住了,現(xiàn)在他們公司的員工要繳納社保 沒(méi)發(fā)繳納,需要我們公司的賬戶轉(zhuǎn)給他們的員工自己來(lái)繳納 這樣的話 應(yīng)該我們公司應(yīng)該如何賬務(wù)處理和準(zhǔn)備相關(guān)的附件來(lái)佐證
老師你好,我們公司打算買社保,應(yīng)該怎么操作
老師,您好!我們公司老板的社保是100%繳納,我是60%繳納,社保個(gè)人部分公司承擔(dān)呢,計(jì)提工資,社保,發(fā)放工資,社保,應(yīng)該如何做分錄呢
麻煩問(wèn)下前期申報(bào)的增值稅和附加稅由于申報(bào)表金額變動(dòng),隔了幾個(gè)月后申請(qǐng)了留抵退稅,現(xiàn)已到賬,現(xiàn)在要怎么做賬?
公司的開(kāi)票資料要在哪里查詢?
現(xiàn)在做的這個(gè)分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 本月只有銷項(xiàng),下一步應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出
老師你好,接觸勞動(dòng)合同那個(gè)一次性補(bǔ)償收入包括正常工資嗎?還是單獨(dú)的賠償部分?補(bǔ)償收入里面的免稅收入對(duì)少金額是免稅的?
老師一個(gè)個(gè)體的鐵絲廠一般納稅人,工資計(jì)提了,一年了但是沒(méi)有發(fā)放記錄和憑證,怎么處理,還用每個(gè)月補(bǔ)憑證嗎?用現(xiàn)金補(bǔ),怎么處理合適?
沒(méi)有收到發(fā)票,但是實(shí)際支出了,需要繳納企業(yè)所得稅嘛?
老師 麻煩您問(wèn)一下 有做內(nèi)帳的表格嗎 謝謝
一般納稅人,應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是怎么用的:轉(zhuǎn)當(dāng)期應(yīng)交未交增值稅 (最常見(jiàn)情況:銷項(xiàng)稅額 > 進(jìn)項(xiàng)稅額等): 計(jì)算:應(yīng)交增值稅貸方余額(銷項(xiàng)稅額 + 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 + 出口退稅) > 應(yīng)交增值稅借方余額(進(jìn)項(xiàng)稅額 + 已交稅金 + 減免稅款) 會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) (差額 = 貸方余額 - 借方余額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 (差額),是這樣做還是要把應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)做套憑證結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,請(qǐng)問(wèn)公司員工個(gè)人報(bào)銷的差旅費(fèi)拿了個(gè)人抬頭的發(fā)票時(shí)候可以報(bào)銷
老師,5月申報(bào)年度企業(yè)所得稅計(jì)提在那個(gè)月計(jì)提
開(kāi)通以后是在哪里操作?老師,有步驟么?
通常社保局會(huì)提供操作網(wǎng)頁(yè),通常是當(dāng)?shù)?2333社保平臺(tái)網(wǎng)頁(yè)