進(jìn)出口貿(mào)易公司收到貨代開具的零稅率港雜費發(fā)票,抵扣成本存在一定風(fēng)險。若港雜費屬國際貨物運輸代理服務(wù)相關(guān)費用,符合零稅率適用條件,且業(yè)務(wù)真實、票據(jù)合規(guī)、三流一致,則抵扣成本通常無風(fēng)險。但若是國內(nèi)港口的一般服務(wù)費用,如裝卸費、堆存費等,按規(guī)定應(yīng)適用 6% 稅率,開具零稅率發(fā)票屬于稅率開具錯誤,企業(yè)用于成本抵扣可能被稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定為不合規(guī)發(fā)票,面臨不能抵扣、補繳稅款及滯納金等風(fēng)險。
老師,你好,我們公司是一般納稅人貿(mào)易公司,我們有個項目是裝修的,收到個人代開的發(fā)票是免稅普通發(fā)票,這樣我們就沒有進(jìn)項可以抵扣,這樣子有風(fēng)險嗎?
外貿(mào)企業(yè),老板有公司在香港,內(nèi)地公司現(xiàn)在出口設(shè)備到伊朗,設(shè)備出口退稅率13%,報關(guān)單上的境外收貨人是香港公司,發(fā)貨人內(nèi)地公司,裝箱單、形式發(fā)票及提單的對方公司都是境外伊朗公司信息,國際貿(mào)易銷售合同內(nèi)地公司跟香港公司簽訂,國內(nèi)銷售發(fā)票也開給香港公司,報關(guān)單內(nèi)容:一般貿(mào)易,成交方式FOB,貿(mào)易國:中國香港,抵達(dá)目的國:伊朗,境外收貨人:香港公司,已經(jīng)預(yù)收香港公司20%貨款。問題一:裝箱單、形式發(fā)票及提單跟貿(mào)易合同及國內(nèi)開具銷售發(fā)票公司名不匹配,后期是否影響退稅。問題二:貨款未收齊不能申請退稅,退稅時間是24年4月15日前需收齊貨款都可以申請退稅嗎? 還是退稅對收貨款時間有限制,收貨款時間是多久呢
老師,您好,請問我們公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,請問當(dāng)月開了很多進(jìn)項發(fā)票,但老板并沒有把所有進(jìn)項抵扣進(jìn)出口退稅的發(fā)票給到我認(rèn)證,因我沒有發(fā)票也沒入賬?請問在9月份入賬認(rèn)證抵扣可以嗎?
老師,我們公司業(yè)務(wù)是國際貨物運輸代理,現(xiàn)在是有政策是免征增值稅,開的是0稅率,那我們港雜費進(jìn)項能抵扣勾選嗎?
老師,出口貨物,國內(nèi)貨代公司給開了6%運輸專票,(國內(nèi)段運輸)那么這個運費的進(jìn)項稅額是不是不能認(rèn)證抵扣,全部金額進(jìn)成本?
單純就企業(yè)所得稅來說,需調(diào)增,而沒有調(diào)增,或者調(diào)少了,非惡意,引起發(fā)產(chǎn)生的補稅,一般會有滯納金嗎?
你好老師,我想改社保那個工資基數(shù),我之前是導(dǎo)入的,現(xiàn)在查不到記錄,我在哪里改呢?
我們公司因為有些員工需要買社保在當(dāng)?shù)?,所以就是工資在我們A公司發(fā),社保買在我們B公司,那這兩家公司的賬務(wù)要怎么做,個稅申報怎么報
老師,我們公司工資虛做的,有2個人員被幾個公司同時做工資投訴到稅務(wù),稅務(wù)給法人打電話了,我們公司現(xiàn)在是直接付錢給該這2名人員繳納了個稅?還是重新把24-25年的個稅重新申報減員再做年報納稅調(diào)增比較穩(wěn)妥?
入庫原材料,庫存做數(shù)量金額式電子表格版統(tǒng)計,但是同一個藥劑,不同廠家價格不同,應(yīng)該怎么記?
老師您好,我們外購的粽子送客戶按正規(guī)流程來是不是需要幫客戶報偶然所得
老師,今年備考中級,以前的繼續(xù)教育補到了2021年,2021到2025都學(xué)了,是不是就是完成了,我的意思包含2025年的吧
請問老師,這個管理費用的金額是怎么得來的呢,是否這個利潤表做錯了呢,明細(xì)賬對了下是對的
老師,內(nèi)賬需要計提稅金及附加嗎?
老師 我想請教一個事情 就是 我們每個月給供應(yīng)商的錢 他們每個月會按一定的比例返還給我們 每個月不多 大概一兩千的樣子 然后可以沖抵下個月要付給他們的費用 那么這個返利我想請問需不需要對方給我們開紅字發(fā)票呢?