當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在是13%
老師您好。我們公司是建設(shè)工程有限公司,主要經(jīng)營(yíng)市政工程,屬于一般納稅人。現(xiàn)想增加建材銷售的經(jīng)營(yíng)范圍可以嗎?如果增加建材銷售,銷售發(fā)票我能開具增值稅普通發(fā)票嗎? 還是必須的開具增值稅專用發(fā)票???如果開具增值稅專用發(fā)票,需要按多少稅率開具發(fā)票?
公司2020年購(gòu)入一個(gè)設(shè)備,現(xiàn)在想賣掉,給對(duì)方開票應(yīng)該按多少的稅率開呢?購(gòu)入的時(shí)候取得的是普通發(fā)票,我們公司是一般納稅人
我公司是一般納稅人,主營(yíng)工程勞務(wù),現(xiàn)在將公司自有挖機(jī)設(shè)備出租,可以開設(shè)備租賃發(fā)票嗎,稅率是多少呢?
老師好!我公司主要銷售汽車,現(xiàn)在客戶租賃一臺(tái),這個(gè)租賃我們應(yīng)該開租賃費(fèi)發(fā)票吧?票面是多少的稅率?一般納稅人。
我公司是建筑業(yè),一般納稅人,21年公司購(gòu)買了一輛二手汽車,這輛車是2019年的車子,從個(gè)人過戶給我公司,開具的是二手車交易市場(chǎng)的普票,現(xiàn)在要把這輛車賣掉,我公司是自己開具發(fā)票嗎?按多少稅率計(jì)稅?
老師,這個(gè)自然人開票開居間費(fèi)20萬,按個(gè)稅年納稅所得額那個(gè)稅率表,個(gè)稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項(xiàng)目銷售額,銷項(xiàng)稅額也合并,進(jìn)項(xiàng)稅額也合并,第30欄有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個(gè)數(shù)據(jù)我在更改報(bào)表的時(shí)候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時(shí)候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開票是按差額開票,那一個(gè)月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權(quán),控制乙公司。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值6000萬,公允價(jià)值6400萬。公賬差主要是一個(gè)品牌使用權(quán),賬面價(jià)值1000,公允價(jià)值1400萬。請(qǐng)問在合并報(bào)表中,子公司所有者權(quán)益和母公司的長(zhǎng)投做抵消分錄時(shí),問這個(gè)未分配利潤(rùn)需要減去無形資產(chǎn)多攤銷的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
公司購(gòu)買了房屋做辦公,還需要裝修,購(gòu)買合同和裝修合同都有了,也支付了款項(xiàng),但是沒有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時(shí)候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師這題為什么減4,這公式里面沒有利息,這個(gè)老師說總杠桿系數(shù)=(EBIT?f)/(EBIT-I),這個(gè)公式算出來和解析答案不一致
老師旅游行業(yè),開票是差額開票,那確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按差額后的發(fā)票金額確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,如果按6%確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,來費(fèi)用票的時(shí)候沖抵銷項(xiàng)稅額,那報(bào)增值稅的時(shí)候不含稅和稅額最后金額不一樣,怎么解決
如果當(dāng)時(shí)沒有抵扣呢
那么現(xiàn)在就開普票3%,含稅金額/1.03*0.02計(jì)算交增值稅
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。